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小金庫自查報告

時間:2023-02-27 09:10:38 自查報告 我要投稿

小金庫自查報告12篇

  在現實生活中,接觸并使用報告的人越來越多,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編為大家收集的小金庫自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

小金庫自查報告12篇

  小金庫自查報告 篇1

  為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財經紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關于轉發深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下:

  一、學校成立了自查工作領導小組

  領導小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。

  二、學習文件,布置自查任務。

  20xx年12月20日,我校召開了自查工作領導小組會議,傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務,確定了如下的自查內容:

  1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;

  2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”;

  3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

  5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  6、學校或班級有無以  三、分工負責,開展自查工作

  我校的做法:

  一是由鐘家書副校長牽頭,對學校和班級的收入往來進行清查,對學校和班級有無欠帳等情況進行核查;

  二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學校的.經費收支情況進行專項檢查,并對學校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

  由于分工明確,責任到位。兩個自查小組對每張發票進行了認真的核對,對每條單據進行了認真的檢查,證明我校的經費收支、賬目規范、嚴謹,一清二楚,沒有發現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為,財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶,沒有違規行為。

  小金庫自查報告 篇2

  根據xx財監督【20xx】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經研究,結合我鎮實際,迅速開展了自查自糾活動,現就自查的有關情況報告如下:

  一、提高思想認識,堅決糾正“四風”。

  xx鎮繼續組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規定精神和區委區政府有關改進作風、厲行節約的規定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。

  二、強化“兩個責任”,推動工作落實。

  我鎮把貫徹落實中央“八項”規定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。

  三、加強工作監督,實施長效監督

  重點圍繞“清理內容”開展清查活動,對各類帳戶、票據進行認真細致的清查,均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的`“小金庫”。各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  四、開展自查自糾,整改存在問題。

  經我鎮再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查,結果如下:

  1、本單位無違規隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非稅收入情況。

  2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。

  3、本單位不存在違規采購資產、無預算及超預算采購資產情況。

  4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規進行資產配置、使用、處置,無違規情況。

  5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規,從事會計工作人員均具備從業資格。

  6、本單位不存在非法印制票據,不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。

  7、本單位無違反法律及其他有關規定設立“小金庫”情況。

  小金庫自查報告 篇3

  根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我鎮認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由我鎮紀檢和財務部門負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  根據縣紀委、縣監察局和縣財政局的要求,我鎮迅速召開了專題會議,傳達學習了《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,鎮黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的.重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監督

  按照《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

  1、我鎮財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

  3、清查結果在鎮務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

  雖然我鎮目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

  小金庫自查報告 篇4

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護干部的一項重要措施。根據學校關于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與,下設辦公室,并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作,現把自查自糾情況匯報如下:

  一、 加強領導,責任分工

  學院成立清理“小金庫”工作領導小組

  組 長:xx

  成 員:xx

  領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)

  聯系人:xx 電話:xx

  “小金庫”清理舉報電話:xxx

  二、 清理檢查的范圍及情況

  按照學校的要求,我院財務管理均按國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的'“小金庫”。

  1、對國有資產嚴格按照《長沙理工大學固定資產處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。

  2、重大收支項目,均在黨政聯席擴大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學院的財務收支情況,體現財務的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

  3、MBA學費嚴格執行收費政策,全額繳入學校財務集中收付核算中心,其標準向社會公示,無任何亂收費情況。

  小金庫自查報告 篇5

  根據《瓊海市教育局轉發瓊海市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(海教辦[20xx]20號)文件精神,我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾復查,現將自查工作情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識。

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。我校結合中央八項規定問題專項工作,把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實中央八項規定和省市委二十條規定整改工作的重要內容,并將此項工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,責任分工。

  為了保障治理工作順利進行,學校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由校級領導牽頭實施,后勤、財務、工會等部門負責同志共同參與。學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

  組長:李成淵

  副組長:黃誠、符強、董春和、王善本

  成員:李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家松

  舉報電話:0898-62711646

  三、明確要求,重點治理。

  按照上級文件規定的要求,學校通過資料分析、報表審核、現場核查等方式全面深入“回頭”自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未有侵占、截留、違紀行為,沒有單獨賬戶,未設有任何形式的`“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞治理內容要求開展自查活動,對所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發現任何違規違紀問題,自查結果已在全校教職工大會上進行了通報,并予以公示。

  四、整改建章,規范完善。

  我校決定在此次自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查報告 篇6

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發[20xx]65號《關于在全縣黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾狀況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,職責分工

  為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。

  學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

  組長:xx

  副組長:xx

  成員:xx

  舉報電話:xx

  三、明確要求,重點治理

  根據上級文件規定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

  按照上級文件規定的要求,我校透過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的'“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理資料”中的七項表現開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查,透過自查,沒有發現上述違規違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

  雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查報告 篇7

  按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監﹝20xx)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現將自查工作總結如下:

  一、高度重視,提高認識

  我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  二、認真開展自查,實施長效監督

  按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的.清查:

  1、我單位均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位基本戶統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、我單位均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

  3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

  4、我單位在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

  5、我單位按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

  6、我單位按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

  7、財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

  雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,強化流程,加強內控機制。

  小金庫自查報告 篇8

  根據《中山市衛生系統開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》文件要求,我院認真開展自查工作,現將自查情況匯報如下:

  一、我院是一家二級甲等的非營利性醫療機構,由黃圃鎮政府主辦,能嚴格按照國家和衛生局制定的'《醫院財務管理制度》進行財務管理活動,經有關部門批準,我院共開設銀行帳戶3個,分別在中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行,其中中國建設銀行黃圃支行開設的為基本帳戶,其他兩個為一般帳戶。

  二、我院業務收費處除本院總部外,另有永平社區衛生服務站和新糖社區衛生服務站兩個收費處。我院每天的現金收入由保安服務公司押送到銀行,出納員每天都與收費員對數、對賬,做到賬款一致。

  三、我院資產管理制度完善;設有專人管理有價票據和收費收據;藥品購銷均按照衛生局要求實行網上采購,驗收合格后能按時匯款。

  四、我院無設立賬外賬,醫院及科室無設備“小金庫”。

  中山市黃圃人民醫院

  20xx年x月x日

  小金庫自查報告 篇9

  為深入貫徹落實《xx深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》(財監2014156號),糧食局成立了“小金庫”專項治理工作小組和“三公”經費專項自查工作小組。由單位負責人任組長,相關科室負責人任小組成員,具體工作由財務部門牽頭,會同辦公室認真扎實開展“小金庫”專項治理工作和“三公”經費專項自查工作,現將自查情況匯報如下。

  一、小金庫方面。

  經查我單位沒有單獨賬戶,沒有設賬外賬和任何形式的“小金庫”的`行為,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執行。

  二、因公出國(境)方面。

  部門預算中我局未安排因公出國(境)經費,不存在出國(境)考察或者培訓,無超預算或者無預算出國(境)考察或培訓,無接受或變相接受企事業單位資助、攤派和轉嫁費用等行為,無核銷與公務活動無關的開支和計劃外發生的費用及虛假單據,不存在用公款報銷違反規定持因私證件出國(境)的費用。

  三、公務用車購置及運行費用方面。

  我局有公務用車編制1輛,但實際沒有配備公務用車,運行費用20xx年預算4萬元,實際開支2.95萬元;20xx年預算3萬元,6月止實際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務用車超編現象。

  四、公務接待經費方面。

  我局20xx年公務接待經費預算12.5萬元實際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費用4萬元);20xx年預算10萬元,至6月止實際支出為0.55萬元。正常公用經費中的公務接待費沒有超標準列支,我局沒有以會議費、培訓費等名義從專項經費中列支公務接待費。經查發現違規現象有:20xx年8月份以前發生超標準列支公務招待費3.9萬元,20xx年12月現金支付超標準招待費1130元,系考察硒米地理標志縣外就就餐,其他相關費用未超標準列支。我局未向下屬單位轉移、攤派支付“三公”經費。

  “小金庫”和“三公”經費自查是加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經費自查工作開展,進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步建立健全有效控制“三公”經費增長的長效機制,積極落實中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經費支出,嚴格執行各項費用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財務管理工作水平。

  小金庫自查報告 篇10

  根據彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開展了對“小金庫”的`專項治理工作。現將具體情況匯報如下:

  一、加強組織,認真領導

  (一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。

  (二)成立了彭州市環保局“小金庫”專項治理領導小組:組長:柯以農;副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務人員。

  二、認真自查自糾,建立監督機制

  按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》,經過認真自查,發現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經紀律事件的出現。

  雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查報告 篇11

  按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監局認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾情況報告如下:

  一、切實強化組織領導

  為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組,由局辦公室和局監察室具體負責此次專項治理工作。

  二、進一步加強政策宣傳

  全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關工作人員,要認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、進一步加強工作監督

  我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負責,局監察室全程參與監督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認真開展自查自糾工作

  我局重點圍繞統計表確定自查自糾內容,對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

  一是我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,并嚴格執行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二是我局嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

  三是財務部門各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

  四是按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。同時,將此次的.清查結果在職工大會上進行了通報,在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

  通過開展“小金庫”自查自糾工作,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  小金庫自查報告 篇12

  為認真貫徹落實我廳制定的《陜西省農業廳系統治理“小金庫”工作方案》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。

  一、單位自查自糾的步驟和做法

  (一)動員部署(文件下發之日起至20xx年6月10日)。我單位領導高度重視,召開全體干部學習、領會文件精神,深入做好思想發動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,安排部署工作。

  (二)認真開展自查自糾(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,由財務的有關人員認真進行了自查。我辦嚴格遵守財務管理制度和規定,沒有發現違法違規的問題。

  (三)加強組織領導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長,財務及有關人員參加,研究制定有關治理措施,防止問題的發生。

  二、自查自糾的'結果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位的項目資金,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

  (三)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有“小金庫”。

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