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公司小金庫自查報告

時間:2022-10-26 14:46:17 其他報告 我要投稿

公司小金庫自查報告

  在不斷進步的時代,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告成為了一種新興產業。我們應當如何寫報告呢?以下是小編為大家收集的公司小金庫自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

公司小金庫自查報告

公司小金庫自查報告1

  雷州市國有資產經營公司成立于20xx年,經雷州市政府批準,脫鉤給國資權屬管理的企業有59家。隨著社會經濟的發展,59家國有企業中有7家已關閉、破產,其他企業大部分處于歇業、半停產、停產狀態,目前只有7家企業有業務經營。這些企業的法定代表人有的已年老退休,有的已調動,部分企業也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產,沒業務。為便于保護職工的權益,20xx年,經請示市政府批準,財政給國資公司權屬企業撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業人來為企業理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規等才及時傳達到各企業。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩定,不斷加強企業的監管,至今,國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”自查自糾情況匯報如下:

  (一)、會計機構:

  各企業財務會計機構完善,會計、出納分工明確,職責分明。

  (二)、會計制度:

  各企業財務會計制度規范,財務管理得力,各項財務收、支完全按財務制度規定執行。

  (三)、經濟活動:

  各企業幾乎處于歇業、半停產停產、關閉狀態,經濟業務很少,大部分企業人員已分散社會,留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業基本沒有資產,沒有經營權,銀行帳戶也已凍結,甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租,每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的,各企業的資產出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業銀行帳戶,有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分職工退休是自己交付企業的養老保險金。

  (四)、財務狀況:

  各企業只設一會計帳套,帳薄設置完整,收支核算據實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為,沒有發現公款旅游,職務消費,轉移資產,虛列費用等現象。

公司小金庫自查報告2

  為認真貫徹落實通知精神,公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結合我公司實際情況,認真進行 “小金庫”專項治理工作,現將本階段自查自糾情況匯告如下:

  一、加強組織領導,積極動員部署

  自集團下發關于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關要求,結合本公司實際工作機制,認真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經理掛帥、經營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領導小組,設立了領導小組辦公室(財務處),加強分工協作,落實工作責任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導,提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識,鼓勵群眾監督舉報。

  二、認真開展自查自糾工作

  按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經濟業務所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,重點圍繞“治理內容”中的四種15項“小金庫”表現形式開展清查。通過清查,我公司沒有發現上述形式的違規違紀問題。在清查的基礎上,認真填報了《企業“小金庫”自查自糾情況報告表》。

  三、提高認識,加強管理

  通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,進一步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存、庫存現金的'及時盤存、各類收費票據、印章的登記管理、現金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴格按照國家和地產集團各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理,加強財務監督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業工作以及項目建設各項任務的實現將發揮積極的推動作用。

公司小金庫自查報告3

  按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監﹝20xx)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現將自查工作總結如下:

  一、高度重視,提高認識

  我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  二、認真開展自查,實施長效監督

  按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:

  1、我單位均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位基本戶統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、我單位均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

  3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

  4、我單位在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

  5、我單位按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

  6、我單位按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

  7、財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

  雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,強化流程,加強內控機制。

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