財務自查自糾整改報告(合集2篇)
在不斷進步的時代,越來越多人會去使用報告,報告根據用途的不同也有著不同的類型。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編幫大家整理的財務自查自糾整改報告,歡迎大家分享。
財務自查自糾整改報告1
在衛生局召開了院長會議,會后院領導對我院的財務管理情況非常重視。結合衛生局對鄉鎮衛生院財務專向治理的`工作要求,對我院財務狀態進行了自查,現將我院自查情況報告以下:
1、財務管理情況執行收支兩條線制度。防保站、一體化收進納進衛生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關于坐收、坐支我院存在此現象。
2、我院不存在挪用衛生室建設款、農村孕產婦補助款、衛生室農合款及縣外轉診報銷款。公共衛生經用度于對公共衛生服務職員工資及公共衛生裝備及辦公用品購置。
3、備用金使用:由于我院建設公共衛生用房,建筑用款沒有進賬,故備用金沒有日清月結。
4、藥品的購進管理做到來往賬目清楚,定期盤存藥品,藥品賬目符合。
5、國定資產賬目符合,購置裝備先申請后進賬,再進固定資產賬。
6、負責情況:由于拉動內需我院需配套資金,存在自行貸款現象。關于集資和合作經營近兩年內不存在此現象。
7、不存在隱形負債情況。
8、工資發放:20xx年工資全部兌現。
9、支出情況:有的月份存在超支情況。
整改措施:對以上情況我院要做的
1、杜盡坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據,對支出的單據財務職員拒收。
2、及時把建房支出進賬,沖減備用金做到日清月結。
3、自行貸款要申報,并說明理由,如局黨組不批,不自行貸款。
4、盡一切努力先發放職工工資,不拖欠工資。
財務自查自糾整改報告2
一、及時補全原始憑證
對檢查中發現的個別原始憑證中票據不完整的現象。我們及時做了清理核對,并補全了憑證。并對所有的原始憑證進行了檢查,做了細致的分析,及時糾正了錯誤。保證了憑證的真實合理有效。
二、建立了嚴格的單位內部控制制度
針對檢查中出現的.財務章、名章的保管問題,我單位已經將兩章分開保管,專人負責。還建立健全了單位內部控制制度,加強了相關票據、財務章的管理。并組織相關財務人員學習《會計法》和財務知識。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。
三、今后財務工作
通過此次財務檢查指導,使我單位受益匪淺,及時糾正了工作中出現的問題。今后我們一定按照《會計法》的要求,不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查,認真審核。明確責任抓好落實,從而保證今后單位財務工作的順利進行。
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