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績效自評的報告

時間:2023-02-06 19:20:28 其他報告 我要投稿

績效自評的報告

  在經濟飛速發展的今天,報告不再是罕見的東西,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編收集整理的績效自評的報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

績效自評的報告

績效自評的報告1

  一、部門基本情況

  (一)部門職能。

  惠州市醫療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:

  1.貫徹執行國家、省有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章,制定相關實施辦法并組織實施和監督檢查。

  2.組織制定并實施醫療保障基金管理和基金監督管理制度,建立健全醫療保障基金風險識別、預警和防控機制,擬訂應對預案并組織實施。

  3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施,完善動態調整平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

  4.按國家、省有關規定組織實施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準。

  5.組織制定藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

  6.按國家、省有關規定組織制定藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實施。

  7.制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,開展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫藥服務評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

  8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開展醫療保障關系轉移接續。開展醫療保障領域合作交流。

  9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。

  10.職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控,提高醫療保障統籌層次,增強人民群眾醫療保障獲得感,促進健康惠州建設。

  11.與市衛生健康局的有關職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

  (二)年度總體工作和重點工作任務。

  1.年度總體工作:

  (1)健全多層次醫療保障體系。

  (2)繼續攻堅醫藥服務供給側結構性改革。

  (3)推進醫療保障法治化建設。

  (4)強化醫療保障公共管理服務。

  (5)營造風清氣正的干事創業氛圍。

  2.年度重點工作:

  (1)建立防止返貧監測中心,堅決守住不發生規模性返貧的底線。繼續實施“百企幫百村”,精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續做好定點幫扶工作。

  (2)推進藥品、醫用耗材帶量采購的常態化和制度化,落實省《關于做好藥品和醫用耗材采購工作的指導意見》,落實國家組織的第一批(延續25個品種)、第二批(32個品種)、第三批(55個品種)、第四批藥品集中采購掛網工作和第一批醫用耗材(冠脈支架)集中采購掛網工作。

  (3)探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務模式,推進1-2個試點。

  (4)推動基本醫保、商業健康保險融合發展,落實《關于推進基本醫保—商業健康保險融合發展的實施方案》,指導承辦的商業保險機構實施“惠醫保”項目。

  (三)部門整體支出績效目標。

  全面深化醫療保障制度改革,保持醫保基金平穩高效運行,積極發揮醫保職能服務疫情防控和經濟社會發展工作大局,努力推動我市醫療保障事業高質量發展。

  (四)部門整體支出情況(以決算數為統計口徑)。

  2021年本年收入2854.75萬元,其中財政撥款收入2851.75萬元,占99.89%;其他收入3萬元,占0.11%。

  2021年本年支出2850.02萬元,其中:按資金來源,財政撥款支出2849.72萬元,占99.99%,其他支出0.3萬元,占0.01%;按支出性質,基本支出 1155.19萬元,占40.53%,項目支出1694.82萬元,占59.47%;按支出經費分類,工資福利支出924.6萬元,占32.45%,商品和服務支出1767.14萬元,占62%,對個人和家庭的.補助156.88萬元,占5.5%,資本性支出1.39萬元,占0.05%

  二、績效自評

  (一)自評結論

  2021年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我局2021年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下:

  1、預算編制情況得分23分。

  2、預算執行情況得分40.79分。

  3、預算使用效益得分36分。

  (1)部門整體績效目標實現情況。

  已按規定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下:

  ——截止2021年底,全市基本醫療保險參保人數477.38萬人,參保率長期保持在95%以上,醫保基金總體運行平穩。

  ——截止2021年底,221種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個,占總品規數84%,在用數比2021年增長151%,全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。

  ——深入推進醫藥服務供給側結構性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負擔進一步減輕,同時減輕了醫保基金支付壓力,為調整優化醫療服務價格結構,體現醫護人員的勞務價值騰出了空間。

  ——2021年全市醫保系統行政處罰案件34宗,移交司法機關和紀檢監察機關案件5宗,行政約談93家,解除醫保協議1家,暫停醫保協議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫保基金8180萬元,守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

  ——打好醫保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優化服務方式。推動全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動醫保經辦服務數字化。實現“碼”上看病,“碼”上拿藥。

  ——樹立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網絡媒體首發報道58篇并得到廣泛轉發傳播。在惠州新聞發布廳舉辦醫療保障專場發布會,通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動發布我市醫療保障改革發展成效和醫保惠民政策,開展了縣區巡回宣傳等線下活動,服務性強,接地氣、得民心,線上線下齊齊發力,營造醫保宣傳聲浪。

  (2)重點工作完成情況。

  我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下:

  ——發揮已建立的醫保扶貧長效機制作用,繼續將符合政策規定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫療救助范圍,做好資助參保,筑牢門診、住院、特定門診、醫療救助四重醫療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫療救助對象參加基本醫療保險,醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬元;全市共救助33.21萬人次,醫療救助基金支出8773.38萬元。

  ——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價優者得”的原則,努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面:年內開始實施第一批和第二批續約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節省醫藥采購費用8.98億元,藥價綜合降幅40.32%。醫用耗材方面:1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業的相同產品平均降價93%;已完成第二批骨科類品種報量;2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個(套)也已落地實施。預計今年可節約醫用耗材采購費用1.10億元。

  ——將符合規定服務項目納入醫保支付范圍。

  ——“惠醫保”項目已完成2021年投保工作,全市共64.7萬參保人投保,占基本醫保參保人數的14.8%。2021年4月起,已順利開展項目理賠業務,截至11月底“惠醫保”已累計為1.5萬人次報銷醫療費用,報銷總金額達5000多萬元。

  (3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。

  “三公”經費支出情況:2021年度“三公”經費總額1.65萬元,比上年決算減少1.58萬元。“三公”經費減少主要原因:遵照中央八項規定,精簡三公開支。

  會議費支出情況: 2021年會議費總額1.01萬元,比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因:本年度會議開展較少,會議費支出減少。

  培訓費支出情況:2021年度培訓費總額33.26萬元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因為:由于工作需要,開展醫療監管執法能力提升培訓。

  我局2021年度整體支出情況良好,資金使用規范,管理制度齊全,預算信息公開及時完整,資產管理使用規范,為保障機構正常運轉,發揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用,全面實現了部門預算績效目標,財政資金使用效果良好。

  (三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

  1.要強化對預算執行過程的管理和監督,預算管理制度加以完善,借助崗位培訓學習等途徑,強化預算人員的素質能力,以提高預算管理的質量水平。

  2.基于行政事業單位預算編制的重要性,行政事業單位要給予充足的預算編制時間,使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握,并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作,及時論證單位預算項目,在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃,以提高預算編制的準確性和針對性。

  3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監督,確保資金的流向及使用符合預算目標,對出現的偏差及時加以糾正。

  三、其他自評情況(無)

  城鄉居民基本醫療保險補助經費項目自評99分。

  市財政對醫保基金負擔新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。

績效自評的報告2

  一、財政項目資金下達預算及項目情況

  20xx年下達項目資金共計410萬元,其中市廣播電視臺政務宣傳片及公益廣告制作經費160萬元、市廣播電視臺政府購買服務崗位150萬元、市廣播電視臺高清電視節目購置經費100萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  根據市財政相關文件規定,成立專項資金管理小組,對資金的使用進行監管,執行專款專用、財政集中支付的資金使用制度,保證專項資金合理合法使用。

  三、綜合評價

  20xx年預算安排總體原則為保續建、保穩定,重點用于保障在建工程建設和完工項目的款項支付,基本達到了預算績效目標。在資金管理和使用上,主要做法:一是精準安排,對于已完工項目和續建項目的資金需求精細化管理,確保預算能夠精準支出;二是督促執行,每月每季度匯總統計預算執行情況,分析未執行的原因,督促相關部門加快預算執行。

  四、績效目標自評完成情況分析

  根據市里相關文件制訂專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

  (一)資金投入情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年專項資金到位410萬元,全部為財政撥付專項資金資金。

  2、項目資金執行情況分析

  自下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為410萬元,結余0萬元。

  3、項目資金管理情況分析

  嚴格按照相應的業務管理制度,規范各項經費的開支。資金使用規范,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

  (二)績效目標完成情況分析

  1、效益指標完成情況分析

  我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

  2、滿意度指標完成情況分析

  自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達90%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

  五、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施

  20xx年度各專項實施進度有所放緩,在以后的年度中將嚴格按照實際情況安排項目進度。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分92.5分。

  2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。

  七、基本經驗及主要做法

  一是領導高度重視。專項資金預算下撥后,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

  二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

  八、存在的問題及原因

  通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目進展稍有遲緩,從而使項目資金結余。

  九、意見及建議

  進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,把握進度及時安排資金。

績效自評的報告3

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  我單位以群體保健工作為基礎,面向基層、預防為主,為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛生服務。在切實履行公共衛生職責的同時,開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。20xx年底我單位在縣委編制部門的實際編制人數為120人,但我單位實際在崗人員148人,(其中在編在崗的人員70人,其他經費自理的聘用、借調、返聘等人員78人。)20xx年末我單位遺屬3人。

  (二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  20xx年我單位部門整體支出2741.74萬元,其中基本支出2097.04萬元,項目支出644.70萬元,結轉下年11.00萬元。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  (1)20xx年年初預算應收入2626.96萬元,20xx年實際完成2312.78萬元,預算執行率88.04%,其中:財政補助收入完成1073.73萬元(專項項目收入467.18萬元,人員經費523.4萬元,公用經費83.15萬元),財政補助收入預算執行率104.55%;醫療收入完成1226.87萬元,醫療收入預算執行率為76.68%;其他收入完成12.18萬元

  20xx年實際總支出2741.74萬元,其中:

  (1)人員支出1581.62萬元(基本工資557.84萬元、津補貼239.73萬元、績效工資80.36萬元、獎金311.59萬元、社會保障費及住房公積金350.13萬元、其他工資福利支出41.97萬元)

  (2)商品服務支出1127.78萬元(其中專用材料費支出530.63萬元,辦公費支出23.15萬元,水電費支出32.19萬元,印刷費支出16.31萬元,郵電及物業管理費32.71萬元,取暖費3.34萬元,差旅費支出13.65萬元、維修維護費30.11萬元,工會經費42.75萬元,公務車輛運行維護費19.50萬元,勞務費17.20萬元、福利費21.31萬元,公務接待費1.80萬元,其他商品和服務支出343.13萬元。)

  (3)對個人和家庭的補助支出43.62萬元。

  (4)長期借款利息等支出40.02萬元。

  (5)固定資產折舊費245.57萬元。

  “三公”經費的使用和管理情況。

  1、20xx年度公務接待指標6萬元,實際列支1.81萬元,比上年同期上升支出0.98萬元,是因為去年有此公務接待實際到今年結賬。

  2、20xx年度公務車輛運行費指標為8萬元,實際列支8萬元,比上年同期上升支出3.39萬元,是因為本年原計生服務站車輛合并過來后大修所致。

  (二)專項支出

  我單位主要項目工作有:

  (一)控制好孕產婦死亡率與5歲以下兒童死亡率及孕產婦剖宮產率。

  (二)貫徹落實《湖南省出生缺陷防治辦法》,落實出生缺陷三級干預,做好新生兒出生缺陷監測。

  (三)完成國家省級農村婦女“兩癌”檢查項目與婦女病查治。

  (四)預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播。

  (五)加強孕產婦系統管理落實農村產婦縣鄉住院分娩。

  (六)進一步開展兒童保健服務合格縣市區及兒童早期發展示范基地創建工作,加強0-6歲兒童健康客情理質量控制體系,完成國家貧困地區兒童營養改善項目工作,《母嬰健康素養55條》知曉率達到80%以上。

  (七)婚前醫學檢查率達到80%以上。

  (八)葉酸增補項目

  (九)優生健康檢查項目

  三、項目資金使用及管理情況

  20xx年年初預算專項資金中央及省級轉移支付資金已全部到位。項目資金全部用于貧困縣免費婚前醫學檢查、降消項目、農村婦女兩癌檢查、預防艾滋病母嬰傳播、貧困地區新生兒疾病篩查、孕產婦產前篩查、葉酸增補優生健康檢查項目、優生健康檢查項目9個項目中。

  在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《重大、基本公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《重大、基本公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核,面向全社會公布了監督咨詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作,婦幼專職人員負責材料審核上報,由財務進行資金發放,做到規范結算程序,并按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風險控制在最低程度。為確保婦幼項目資金不會超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上,做到了專項資金專款專用,財務嚴格審核經費的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了各個項目及婦幼保健工作的正常運轉。

  項目績效情況

  (一)貧困縣婚前醫學檢查

  湘財社指【20xx】132號文件,20xx年此項目收到省級資金24.38萬元,縣級配套25萬元,共49.38萬元。項目資金全部使用完。我縣將孕前優生健康檢查、地貧篩查、婚前醫學檢查有效融合的服務管理模式,設有專職的健康宣教咨詢人員,并落實對篩查高風險人群進行跟蹤隨訪,將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫隙對接。通過婚檢、孕檢、定期走訪等途徑確保葉酸發放到位、指導服用到位,完成婚前醫學檢查2223對,婚檢率達94.16%,評估出高風險371人,早孕隨訪率達100%,妊娠結局隨訪率達100%。

  (二)降消項目

  湘財社指【20xx】132號文件,20xx年此項目收到省級資金2.46萬元,項目資金全部使用完。一是快速應對疫情形勢下母嬰安全管理。一方面縣衛健局領導高度重視,下發了《關于在新冠肺炎疫情期間加強母嬰安全管理工作的通知》并組織召開了全縣母嬰安全專題會議,安排部署了疫情形勢下的母嬰安全保障工作;指定縣婦幼保健院承擔疫情交通管制期間全縣孕產婦接診轉運任務,期間共接送轉運孕產婦1例,啟動縣級危急重癥應急預案搶救成功孕產婦24例,高危轉診至懷化市一人民醫院16例,確保了疫情期間孕產婦零感染、零死亡。另一方面與全縣衛生院長簽訂了20xx年孕產婦死亡控制責任狀,嚴格實行責任追究,各助產機構母嬰安全工作質量納入了醫院績效考核內容,規范了流動孕產婦管理,建立了流動孕產婦檔案和信息交換平臺,持續落實孕產婦疫情“日報告、零報告”制度。母嬰安全管理做到了分片壓實責任,逐級傳導壓力,形成了上下聯動,共抓齊管的良好局面。

  二是妊娠風險防范常態化管理。充分利用婦幼三級網絡和各級助產機構孕期保健門診、婚前、孕前服務平臺廣泛開展孕情摸底并落實妊娠風險篩查與管理。各相關醫療機構按照《妊娠風險評估與管理工作規范》和首診負責制要求,對所有孕產婦進行妊娠風險評估,落實五色管理,落實高危日報制度并及時反饋給鄉級;縣婦幼保健院組織專家在全縣23個鄉鎮內現場指導開展孕產婦集中免費高危篩查活動,力爭做到全縣孕產婦管理做到底子清、目標準、風險動態心中有數。全年來集中篩查孕婦3012人,篩查出高危孕婦2042人,對“橙色”、“紅色”妊娠風險孕產婦實行縣、鄉、村三級共同動態監管,對妊娠風險升級為紅色預警孕產婦進行個案調查,做到全程追蹤、規范管理;全年來累計動態管理黃色孕婦1413例,橙色孕婦583例,紅色孕婦16例,紫色孕婦30例,發現不宜妊娠6例,及時終止妊娠6例,有效降低了母嬰安全風險。

  三是危急重癥救治明顯加強。各機構設立母嬰安全管理辦公室,成立了多學科協作的孕產婦急救小組,落實了高危孕產婦專案動態管理制度,設置了高危管理專職護士,嚴格執行“專人專案、全程管理、動態監管、集中救治”,做到”“發現一例、登記一例、報告一例、管理一例、救治一例”。縣衛健局組織相關專家對縣級危重孕產婦和新生兒救治中心進行復核評審和產科質量督導,定期組織開展轄區危重孕產婦和新生兒急救演練,按照省產科質量控制中心要求修訂了羊水栓塞、產后出血、子癇等產科常見急癥的救治流程,組織開展了對轄區產兒科醫護人員、麻醉師新生兒復蘇技能培訓,規范了每季度開展孕產婦危重癥評審,進一步規范了高危孕產婦轉診與救治,堅持一切以孕產婦生命安全為中心,嚴格遵守《沅陵縣危重孕產婦轉診救治工作方案》全面暢通危重孕產婦和兒童救治體系與轉診綠色通道,對貧困、危急重癥孕產婦救治落實救助制度,實行行先診療后付費,杜絕因治療費而延誤搶救。20xx年全縣共啟動縣級應急預案會診討論24次,啟動市級專家會診0次,轉診危急重癥孕產婦21例,(其中轉縣級急救中心3例,轉市級醫院18例),救助貧困、危重孕產婦2例,救治經費達1.1萬元,有效實現了孕產婦死亡控制關口前移,較好地控制了孕產婦死亡發生。

  (三)農村婦女兩癌檢查

  湘財社指〔20xx〕23號文件,20xx年此項目收到中央省級資金56萬元,縣級配套20萬元,共76萬元。項目資金全部使用完。20xx年完成兩癌免費篩查檢8033,完成率104.42%,婦科疾病檢出率33.42%,陰道鏡檢查率4.42%,病理學檢查率100%,查出CINI81人,CIN2-CN354人,宮頸癌2人,治療率100%,查出乳腺纖維腺瘤2人,乳腺浸潤性導管癌4人;宮頸癌陽性病例隨訪100人,乳腺癌陽性病例隨訪6人,兩癌陽性隨訪率100%。為確保檢查質量,掌握項目實施的真實情況,縣績效辦、縣婦聯、縣衛健局聯合組織人員對項目執行情況進行了督導、質控檢查,通過各個方面的督查、指導、質控、數據分析,及時發現問題并采取有效措施加以解決,確保了項目服務質量。

  (四)預防艾滋病、梅毒及乙肝母嬰傳播

  湘財社指【20xx】362號文件,20xx年此項目收到資金33.5萬元,項目資金全部使用完。預防艾梅乙母嬰傳播項目質量明顯提升。縣衛健局繼續按照《沅陵縣預防艾梅乙母嬰傳播工作督導考核方案》、《沅陵縣預防艾梅乙母嬰傳播工作資金、物質管理方案》落實項目實施,調整了領導小組和技術小組成員,簽訂了項目責任書,確保了檢測機構的工作經費按時撥付,開展了專項培訓工作,完成艾滋病、梅毒、乙肝三項檢測2953人,檢測率達100%,其中孕早中期檢測率為99.53%。本年度未查出艾滋病感染孕產婦;篩查出梅毒孕產婦21人,干預治療21人,干預用藥率100%,規范治療率85.71%;梅毒感染孕產婦所生兒童預防性用藥21人,兒童規范治療率100%;乙肝表面陽性感染孕產婦109人,其所生嬰兒均已注射乙肝免疫球蛋白。

  (五)貧困地區新生兒疾病篩查

  湘財預【20xx】392號文件,20xx年此項目收到資金57.83萬元,項目資金全部使用完。各級助產機構均能規范開展新生兒疾病篩查工作,并逐步擴大了新生兒疾病篩查病種,加快了全縣新生兒四病篩查工作的開展,做好了篩查質量控制及信息管理,規范了陽性患兒的`轉診、登記、管理工作,縣婦保院對篩查未通過的兒童嚴格追蹤隨訪,全年完成新生兒疾病篩查人數3382人(其中縣內助產機構完成2897人,其中縣外新篩人數485人),串聯質譜檢測3212人;地中海貧血篩查2884人,轄區新生兒疾病篩查率達98.60%,縣內助產機構新生兒疾病篩查率達97.84%;聽篩人數3392人(縣內助產機構完成2953人,縣外完成439人),聽篩率達98.89%。初篩未通過兒童追蹤隨訪率達為100.00%,確診聽障兒童7例,確診聽障兒童追蹤隨訪率100.00%。

  (六)孕產婦產前篩查

  湘財社指〔20xx〕38號文件,20xx年此項目收到省級資金59.35萬元,縣級配套52.6萬元,共111.95萬元。開展二級預防,減少嚴重出生缺陷兒發生。充分發揮免費產前篩查項目作用,基本實現了孕婦孕20周前至少接受1次外周血產前篩查以及孕28周前至少接受1次胎兒畸形超聲篩查目標。結合孕產婦健康管理服務,大力推進地中海貧血篩查。對存在出生缺陷高風險的孕婦實行助產機構、轄區婦幼專干雙重隨訪登記管理。20xx年開展基于血常規參數MCV、MCH的地中海貧血篩查5075人,初篩陽性1757人(初篩陽性蛋白電泳篩查1617人,蛋白電泳陽性508人),初篩陽性干預診斷率83.10%;共完成產前篩查4078人,其中早篩1072人,免費產篩3006人,免費產篩完成率100.20%;篩出高風險和臨界風險676人,診斷干預558人,產前篩查陽性干預診斷率為82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率100%,陽性妊娠結局隨訪693人,陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。全年成功阻了斷16例嚴重致死致殘致愚性畸形兒出生。20xx年機構出生缺陷發生率為91.43/萬,機構活產出生缺陷發生率為74.50/萬。

  (七)貧困地區兒童營養改善

  湘財預【20xx】392號文件,20xx年此項目收到資金219.67萬元,項目資金全部使用完。該專項項目是為了縣內6—24月齡嬰幼兒免費提供營養包,提高監護人科學喂養知識普及程度和家庭教育水平。全面推廣兒童營養包改善項目。全面推廣兒童營養包改善項目及計劃生育獎勵扶助工作。因受疫情影響,縣級自主采購兒童營養包于3月份到位,20xx年共發放兒童營養包49462盒,包目標任務完成率64.32%;有效服用率達60%以上;

  (八)葉酸增補項目

  湘財預【20xx】392號文件,20xx年此項目收到省級資金11.67萬元,項目資金全部使用完。該項目是為全縣孕產婦免費發放葉酸。積極推廣婚姻登記、婚檢、優檢和生育指導一站式服務模式,統籌實施婚檢、優檢、地貧篩查、增補葉酸、孕期保健等服務,確保葉酸發放到位、指導服用到位,將出生缺陷防控工作從婚前到孕期做倒無縫對接,筑牢出生缺陷防控第一道防線。全年免費發放葉酸增補4212人,葉酸服用率達91.26%,葉酸服用依從率為90.14%

  (九)優生健康檢查項目

  湘財預【20xx】392號文件,20xx年此項目收到省級資金60.48萬元,項目資金全部使用完。廣泛開展一級預防,營造出生缺陷防控氛圍。按照省市級出生缺陷防控文件精神,全縣采取公眾服務平臺、宣傳折頁、調查問卷、Q0、微信群、專項義診與咨詢、宣傳欄等多種平臺開展了多種形式的出生缺陷宣傳發動,增強全民預防出生缺陷氛圍。并與相關責任單位簽訂了責任書,各助產醫療機構充分發揮主戰場作用,成立了出生缺陷防控工作項目領導小組及技術指導小組,完善構建“政府主導、部門合作、專家支撐、社會參與”的出生缺陷防制工作機制。衛健局每月對全縣出生缺陷防控工作進行了全面專項督導,并對督導情況進行了通報。各鄉鎮專干對轄區內所有孕產婦的出生缺陷綜合防控情況開展了隨訪,并進行了專項登記和痕跡管理保證上報數據的真實可靠。政府主導、多部門參與的出生缺陷控機制全面建立,基本實現了出生缺陷一、二預防級預防全免費,三級預防落實了國家專項資金補助,縣婦保院調整婚檢作息時間與民政局同步,積極推廣婚姻登記、婚檢、優檢和生育指導一站式服務模式,統籌實施婚檢、優檢、地貧篩查、增補葉酸、孕期保健等服務,完成優檢2090對,完成率達104.5%,評估出高風險371人,早孕隨訪率達100%,妊娠結局隨訪率達100%。

  四、資產管理情況

  (一)資產總體情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產總額(賬面凈值,下同)1,481.21萬元,較上年增長-15.04%。負債總額1,550.02萬元,較上年增長20.64%。凈資產-68.82萬元,較上年長-115.01%。

  1.資產分布情況。

  我部門/單位行政單位國有資產0萬元,占0.00%;事業單位國有資產1,481.21萬元,占100.00%,其中執行民間非營利組織會計制度的社會團體國有資產0萬元,占0.00%。

  2.資產構成情況。

  3.固定資產構成情況。

  (二)具體管理情況

  1.資產配置情況

  2.資產使用情況。

  (1)資產自用情況。

  (2)出租出借情況。

  (3)對外投資情況。

  3.資產處置情況

  4.資產收益情況。

  (三)重點資產情況。

  1.土地資產情況。

  2.房屋資產情況

  3.車輛資產情況

  4.在建工程情況

  (四)資產績效情況。

  截至20xx年12月31日,我部門/單位固定資產成新率為33.42%;公共基礎設施成新率為xx%;保障性住房成新率為xx%。

  五、部門整體支出績效情況

  沅陵縣婦幼保健院對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約,堅持把有限的經費用在綠化事業管理工作和重點項目建設上;二是堅持財政預算管理制度,做好預算支出及執行情況調度;三是嚴格財經紀律,嚴格財務制度,堅持先有預算、后有支出;四是嚴格審批程序,堅持對財務每筆開支合法性。這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

  一經濟性分析

  沅陵縣婦幼保健院20xx年預算支出總計2626.96萬元,實際支出2741.75萬元,預算執行率全額差額一起達到了104.37%,基本的符合本年的年初預算。

  二效率性分析

  沅陵縣婦幼保健院20xx年整體支出情況較上年有好轉,認真貫徹執行了縣本級20xx年度預算,認真落實上級衛生主管部門年度衛生工作會議精神,堅持以不以營利為目的,服務好婦女兒童保障婦女兒童健康,提高出生人口素質緩解社會矛盾,改善群眾關系,提高社會滿意度,促進社會和諧,各項下達的任務按時完成。

  三有效性分析

  沅陵縣婦幼保健院較好地完成了20xx年初設定的工作任務,在有限的專項經費基礎上實現任務目標。

  四可持續性分析

  沅陵縣婦幼保健院大力提倡勤儉節約,堅持把有限的經費用在婦幼保健事業上,堅持財政管理制度,嚴格審批程序,堅持財務開支一支筆。這些措施,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效,較好的保障了全縣婦女兒童健康,提高出生人口素質。

績效自評的報告4

  一、績效目標分解下達情況

  1、財政專項扶貧資金下達預算及項目情況

  鎮村路面擴建項目工程資金為20xx年市扶貧辦申請的扶貧項目資金,共11萬元。對村主次街路760平方米路面進行硬化。項目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人。

  2、財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況

  通過省州市財政專項資金投入,根據吉財農指160號文件精神,申請扶貧項目資金,受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人)。項目建成后,可方便村民出行,使整村村容村貌煥然一新,并使該村的基礎設施水平有了本質的提升,村民生產生活質量和生活環境明顯改善。

  二、績效自評工作開展情況

  鎮向市扶貧辦于20xx年10月29日申請村路面擴建項目資金,市財政局于20xx年11月11日向我鎮下發了《關于撥付20xx年財政專項扶貧資金預算指標的通知》,由于該項目謀劃時間較晚,進入冬季已經不具備施工條件,經研究決定將該項目的'招標工作在年內完成,施工工期定于20xx年。工程自20xx年5月15日起開工,20xx年6月10日止完工,竣工后分別由村村民委員會、鎮人民政府和市扶貧辦于20xx年6月聯合驗收。驗收合格后于20xx年6月30日撥付項目資金到施工方。

  三、績效目標自評完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  鎮村路面擴建項目資金共計11萬元。

  1、項目資金到位情況分析

  市級預算村路面擴建項目工程資金11萬元,市財政局下發資金指標文,由市財政局下撥到我鎮財政所,建設工程竣工驗收合格后由鎮財政所撥付給施工方。

  2、項目資金執行情況分析

  本年度村路面擴建項目工程資金全部由鎮財政所根據文件要求,全部使用支出。

  3、項目資金管理情況分析

  嚴格執行省州市文件精神。

  (二)績效目標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

  對村主次街路760平方米路面進行硬化。項目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人,總投資11萬元,驗收合格。

  2、效益指標完成情況分析

  項目建設改善了村村民的生產生活條件,使全村的村容村貌有了大幅提高,為下一步鄉村振興提供了堅實的基礎。

  3、滿意度指標完成情況分析

  村受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人),滿意度達100%。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  鎮村路面擴建項目不存在偏離績效目標問題。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  根據定量分析及定性分析,綜合績效評價評分為100分,確定相應績效評價級次為優秀。嚴格按照省州市文件要求公開。

  在工作過程中,我們嚴格規范財務制度,建立起了一套完善的申報審批監督管理工作制度,形成了嚴格、科學、高效的運行機制,確保工作經費及時足額報賬。

績效自評的報告5

  一、項目基本概況

  (一)項目概況

  1.立項背景

  重慶市豐都縣栗子鄉人民政府貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。20xx年根據《關于下達20xx年第三批特大防汛抗旱補助資金的通知》(渝財農[20xx]131號)、《關于下達20xx年第一批水利救災資金預算的通知》(渝財農[20xx]35號)、《關于下達20xx年第四批水利救災資金預算的通知》(渝財農[20xx]125號)文件精神及項目資金情況,20xx年開展了水利工程維修養護項目、人飲工程項目等3個水利工程維修養護項目,我單位對水利工程維修養護項目進行績效評價。安排項目資金15萬元。

  2.項目實施情況、經費來源和使用情況

  根據渝財農[20xx]125號、渝財農[20xx]131號等文件,財政安排市級資金15萬元,專項用于水利工程維修養護項目。

  截至今日,水利工程維修養護項目已完成,資金已全部支付,用于支付水利工程維修養護項目的工程款和專用材料費。

  (二)項目績效目標。

  整治山坪塘1口,小(二)型水庫維修養護4座,脫貧攻堅普查購買管材、管件。

  二、項目績效評價工作情況

  20xx年1月12日,成立栗子鄉人民政府項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

  1.工作組成員

  組長:高亮

  副組長:謝錫培

  成員:黃鵬、何將、王冬、代小軍、王紅容、王小平、岑慶

  由經發辦、財政所共同負責。

  2.工作職責

  (1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

  (2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

  (3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年1月26日,考評工作組到項目現場,按照市、縣干部培訓相關管理規定,檢查項目依據,項目經費開支情況,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

  三、績效分析及評價結論

  評價工作領導小組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對栗子鄉人民政府水利工程維修養護項目進行綜合績效評分。項目績效指標分值為100分,其中投入20分,管理40分,產出與效益40分。項目績效評分結果:總得分92分,績效評級為“優”。其自評情況具體如下:

  栗子鄉人民政府項目績效評分值表

  (一)投入

  20xx年水利工程維修養護項目資金15萬元,其中:市級資金15萬元。實際到位15萬元,資金到位率為100%。已使用15萬元,支出實現率為100%。

  投入類指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進行考核。

  根據評分細則,投入類指標滿分20分,得分20分。

  (二)管理

  管理類指標從業務制度完整性、財務制度完整性進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分36分。

  栗子鄉人民政府管理制度比較健全。對于項目,我單位建立了《項目內部控制制度》,涵蓋項目立項管理、招標與合同管理、項目實施管理、竣工驗收與決算(結算)管理、修繕與維修管理、資金與財務管理、信息與檔案管理等方面;項目制度執行力度有待完善,項目質量可控性有待加強,項目酌情扣4分。

  對于資金管理,我單位建立了《專項資金管理辦法》,在實際運行中,我單位按制度執行。

  (三)產出與效益

  產出與效益類指標從實際完成率、完成及時率、質量達標率、成本節約率、經濟效益、社會效益、生態效益可持續影響和社會公眾或服務對象滿意度進行考核。根據評分細則,指標分值40分,得分36分。

  產出:完成整治山坪塘1口,小(二)型水庫維修養護4座,脫貧攻堅普查購買管材6800米、管件350個。

  經濟效益:帶動經濟發展,增加就業崗位,群眾生活水平提高。

  社會效益:解決飲水難問題,促進社會和諧發展。

  生態效益:提升生態環境。

  可持續影響:長期改善群眾的'飲水安全。

  社會公眾滿意度:政府、部門、群眾滿意度高。

  (四)評價結果和評價結論

  本項目自評分滿為100分,自評分為92分,評價等級為優,達到預期績效目標。

  四、存在問題及意見

  (一)存在的問題

  1、對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織人員學習制度的時間不多,存在重學習形式,輕學習內容,對學習的制度理解不深。

  2、制度執行不力,存在不到位的現象。雖然制定了各種管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒,導致執行力度不夠。

  3、對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。

  (二)今后整改措施

  1、建立定期學習制度,補充完善現有制度。

  2、加強學習,提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念,進一步提高制度的執行力。

  3、加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制  度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性,我鎮將進一步加強監督檢查工作,并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈,從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績效評價整改通知書下放給各鄉鎮(街道)及單位,責令及時整改,按時提交整改資料。

績效自評的報告6

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  我院是岳塘區的一所二級公立中醫醫院,由于我院地處人口非常集中的區域,我院的醫技檢查設備不能滿足人民群眾就醫的需要,為了提高我院為人民群眾就醫的服務能力,我院通過積極努力,爭取了中醫藥事業項目建設經費100萬元.而此100萬元項目經費主要用于醫院購買醫技檢查設備

  (二)項目績效目標

  提高中醫醫院服務能力,為轄區內的人民的身體健康保駕護航。

  1、項目預算完成率100%。

  2、項目預算資金專款專用,無擠占挪用,實行專賬單獨核項目績效目標完成情況,實際完成率100%。

  專項資金管理情況:嚴格執行了相關專項資金管理辦法 ,做到專款專用。

  3、專項資金安排情況:項目相關配套資金按時到位。

  (三)項目實施情況分析,主要包括項目資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析。

  4、專項資金使用情況:單位財務制度健全、會計核算是規范、資金管理嚴格;嚴格按計劃使用資金,按時、按質、按量完成項目投資和建設任務,無資金結余,無浪費行為,無擠占挪用或套取資金等現象。

  二、績效評價工作情況

  (一) 績效評價目的

  通過績效評價,落實此項目的實施看醫院中醫服務能力是否得到提升,人民群眾對我院的醫療服務是否滿意,為人民群眾的身體健康保駕護航的能力是否得到提升。

  (二)績效評價工作過程

  1、準備階段:成立項目評價小組,制定項目工作計劃

  2、制定指標體系設計與評價方案

  3、評價工作執行階段

  4、撰寫評價報告

  三、項目主要績效及評價結論

  目前此項目因由于醫院大樓的還沒交付使用,致使我院購買的.CT等醫技檢查設備都無法投入使用,致使此項目還在實施階段,目前也不能體現此項目的績效,也下不了評價結論。

  四、存在的問題

  主要是由于醫院中醫大樓還沒交付使用,致使醫院的CT等放射設備,無法安裝使用。

  五、有關建議

  醫院要加快中醫大樓的使用,迅速將CT等放射設備投入使用,從而進一步提高醫院中醫服務能力。

  六、其他需要說明的問題

  無

績效自評的報告7

  為了貫徹落實國家農業農村部、省農業農村廳有關地理標志農產品保護工作的要求,從20xx年開始,全市啟動實施地理標志農產品保護工程建設項目。為確保該項目順利推進,取得預期效果,現將有關自評報告如下。

  一、明確項目建設目標和主要內容

  (一)項目建設目標

  “十四五”期間,全市每年優選2-3個地理標志農產品開展地理標志農產品保護工程示范項目建設,每個產品保護項目市級支持額度200萬元,建設期為1年。通過保護建設,每個地理標志農產品初步實現產業加快發展,特色優質農產品供給能力顯著增強,產品認知度、知名度、美譽度和市場占有率顯著提高,產品生產經營者特別是農戶收益明顯提升,地理標志農產品發展取得顯著成效。

  一是生產設施條件明顯改善,生產技術和效率明顯提高,地理標志農產品市場供給顯著提高。

  二是地理標志農產品品牌影響力明顯增強,市場認可度明顯提升,農戶收入顯著增加。

  三是地理標志農產品獨特的優良品質特性得到有效保持,品種資源和產品品牌得到有效保護,傳統農耕方式得到有效傳承。

  (二)項目建設的主要內容

  1.種質資源保護和優良品質特性保持。加大地理標志農產品的傳統地方特色品種保護力度,積極開展提純復壯,確保種質資源的傳承和產業的延續。建立種質資源庫,保存地方優良品種,保護地理標志農產品的優良品質特性。

  2.規模化主體培育和產業融合發展。大力培育規模化新型農業生產經營主體,提高農產品地理標志授權使用數量。項目實施結束后,要求區域內符合地理標志用標條件的80%以上規模生產經營主體按規定使用農產品地理標志。鼓勵農產品地理標志授權使用企業向生產性服務業、農產品加工流通和休閑農業延伸;改善生產經營主體生產經營設施條件,擴大生產規模,優化產地環境;改造升級傳統加工技術,積極利用加工、貯藏、運輸與保鮮等新工藝和新設備,發展精深加工、物流配送和市場營銷體系,延伸產業鏈、提升價值鏈、完善利益鏈;完善生產和品質控制技術規程,對生產、加工進行標準化管理;開展特色品質和質量安全檢測與評價,確保地理標志農產品特色品質和質量安全。

  3.地理標志農產品品牌建設。深入挖掘地理標志農產品歷史文化內涵,充分利用各種傳播渠道,講好地理標志農產品的品牌故事;加強地理標志農產品品牌宣傳,利用電視、廣播、網絡等媒體多維度宣傳展示,提升產品認知度和影響力;開發利用多種形式營銷促銷平臺,借助現代信息技術,加強地理標志農產品市場營銷;組織生產經營主體參加農業農村部組織的農交會、綠色食品、有機食品博覽會等多種展示展銷活動,提升品牌知名度和影響力。

  4.知識產權保護。采取有效措施,切實保護地理標志農產品知識產權。建立完善地理標志農產品原產地可追溯制度和質量標識制度,將地理標志農產品標志授權使用單位100%納入市級農產品質量安全追溯管理信息平臺。

  5.建設核心示范區。依托規模化生產主體,在農產品地理標志登記區域范圍內建立核心示范區,促進種質資源保護、優良品質特性保持,提高生產技術和效率,增加地理標志農產品有效供給。通過核心示范區建設,提高品牌影響力,促進產業提升,為區域內產品銷售和農民增收起到推動作用。

  二、組織項目優選和申報

  (一)優選條件

  1.已獲得農業農村部登記的地理標志農產品。

  2.地域特色鮮明、具有發展潛力、市場認可度高。

  3.區人民政府對該地理標志農產品產業發展有規劃、措施,原則上應有項目配套經費。

  4.提升保護的地理標志農產品應具有可依托的科技團隊,開展農業技術研究和推廣。

  (二)申報材料

  1.《XX區農產品地理標志保護工程建設申報表》(附件1)

  2.地理標志農產品的產業發展規劃、措施和經費保障等相關證明材料。

  3.地理標志農產品基地最新地圖及授權使用主體分布圖(應清晰反映行政區劃范圍內地理標志基地的具體位置及基地生產單元分布情況)。

  4.地理標志農產品的規模經營主體信息匯總表,包括規模經營主體名稱、基地地址、生產面積、聯系人、聯系方式等詳細信息,并說明目前是否為已授權使用主體。

  5.項目建設的具體內容,并根據建設內容,提出相應的建設指標及詳細實施方案。

  6.農產品地理標志證書復印件。

  7.將申報材料用A4紙打印,編制目錄,并裝訂成冊。

  三、加強項目管理

  項目建設遵循屬地管理、分級負責的原則。市農業農村局提出項目建設目標、主要建設內容、項目優選條件、項目資金下達及項目實施的指導督辦。區農業農村局優選確定地理標志農產品保護工程示范建設項目,并負責組織具體項目申報、項目評審、項目公示,按照建設項目管理的要求組織實施及項目竣工后的`區級驗收,并報市農業農村局備案。

  四、強化資金監管

  區農業農村局應加強與區財政局的溝通協調,專款專用,確定項目建設撥款方式,加強對項目資金使用管理,提高資金使用效率,充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。鼓勵有條件的區和企業配套項目建設資金。發現資金使用單位和個人滯留截留、擠占挪用等違法違規行為的,將依法依規嚴肅處理。

  五、有關要求

  (一)做好項目驗收工作。項目建設完成后,由項目建設單位編制項目自評報告,區農業農村局聘請第三方進行項目審計。項目審計完成后,由區農業農村局對建設項目進行驗收。驗收通過后,整理歸檔驗收資料,由區農業農村局報市農業農村局備案。

  (二)歸檔項目建設資料。需歸檔的項目建設的主要資料有項目建設申報表、項目建設實施方案、項目資金保障、項目招標投標文件、項目績效目標、項目中期督查整改落實情況、項目建設自評表、項目建設自評報告、項目竣工后第三方審計報告、項目建設匯報材料及30分鐘以內的PPT、項目驗收情況等。

  (三)強化績效考核。各區農業農村局要加強地理標志農產品保護工程項目建設的考核,及時總結經驗和成效,分析存在的問題,提出解決問題的措施,限期整改到位,促進地理標志農產品保護工程深入開展。市農業農村局將適時開展督導檢查。

績效自評的報告8

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容。

  原糧儲備是關系全縣人民群眾正常生產生活的大事,在遇到嚴重自然災害或突發事件時,縣級原糧儲備能起到保證正常供應和市場穩定作用,根據《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》(豐都財政發〔20xx〕12號)文件下達“20xx年區縣級原糧儲備”專項資金。

  (二)項目資金情況。

  截至20xx年12月,20xx年區縣級原糧儲備項目資金到位410萬元;其中縣級配套資金410萬元,全年使用資金409.5萬元,結余資金0.5萬元。

  (三)績效目標。

  為保障我縣糧食安全,提升我縣應對嚴重自然災害和突發事件的能力,切實落實糧食行政首長責任制工作,靜態儲備9000噸原糧。

  (四)部門(單位)職能職責。

  擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;負責擬訂人口發展規劃;負責監測全縣經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任;承擔全社會固定資產投資調控,規劃重大建設項目和生產力布局的責任;研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題,擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目,安排財政性建設資金;推進經濟結構戰略性調整;承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任;負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接;負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格,制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的政府定價和政府指導價,依法組織價格聽證;對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出臺大數據相關政策開展技術咨詢、專家評審、大數據培訓;保障我縣糧食安全,提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力,切實落實行政首長責任制工作。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  截至20xx年12月底,完成年初既定目標,靜態儲備9000噸原糧。

  (二)績效指標完成情況分析

  數量指標完成靜態儲備原糧9000噸;質量指標儲備糧驗收合格率100%;時效指標糧食儲備按計劃完成及時率100%;成本指標實際完成投資控制在概算內的比例100%、年度資金預算執行率100%;社會效益指標保障全縣人民的糧食供給、保障社會經濟發展社會穩定;項目后期管護延續性為長期;受益對象滿意度95%,主管部門滿意度95%。

  (三)評價結果

  本項目自評得分98分,達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理方面的問題

  無。

  (二)資金使用方面的問題

  糧食巡查問題資金撥付不及時,現已及時撥付。

  (三)項目績效方面的問題

  績效管理的經驗不足,項目的`部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。

  (四)其他方面的問題

  無。

  四、下一步改進措施

  規范績效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

績效自評的報告9

  小微業務部自x年成立來,在支行領導的帶領和各科室同事的協同努力下,面對x年宏觀經濟下行、企業需求有限以及同業競爭激烈等諸多不利因素,直面困難、積極開展業務,現將工作情況報告如下:

  一、x年工作情況

  1、經營指標完成情況

  截止x年12月31日,全年共計投放小微貸款 xxX筆,金額共計 xxX元,完成總行下達的全年新增任務;小微有效全年完成新增xxX戶;批量模式貸款全年新投放xxX筆;有效戶及批量模式貸款較總行任務尚有一定差距。

  2、客戶維護工作

  x年,小微部將存量客戶拜訪作為有效戶提升的常規工作來抓,通過對存量客戶的甄別和篩選,定期向團隊發布拜訪維護的目標客戶名單,并輔以每周報告制度監測團隊的任務完成情況。同時,于6月份組織開展了批量客戶聯系會,在回饋老客戶、營銷新產品的同時,增進了與客戶間的溝通和聯系,取得了較好的效果。通過客戶維護和挖掘工作,年末有效戶較3月末共增長24戶,提升效果顯著。

  3、專項競賽活動

  x年組織開展了小微營銷戰斗營、有效戶沖刺賽等一

  系列專項競賽活動。小微營銷戰斗營第二季期間,共計投放點對點貸款10筆、結結高收件14戶;有效戶沖刺賽期間共計提升有效戶14戶。通過專項活動的推動,極大地調動了客戶經理及團隊營銷的積極性,并取得了不俗的效果。

  4、渠道建設工作

  在渠道建設方面,積極同總行、人行、園區和政府部分聯系,多角度地獲得企業客戶信息并用于名單制的營銷;將合作的擔保公司列入支行級客戶名單,并定期拜訪,維護良好的合作關系;此外,還積極同包括都江堰市個私協會和都江堰市電商協會在內的行業協會合作拓展新客戶。

  5、培訓工作

  根據支行對x年培訓的統一安排,小微部積極組織開展客戶經理培訓工作,全年共組織安排培訓24次,內容涵蓋了業務產品、法律法規、行內制度以及信貸審查專項培訓等多個方面。在培訓形式上,采取了員工講解、外聘老師、邀請總行同事授課、觀看講座視頻等多種方式相結合,提高了培訓的質量和員工參與的積極性。此外,小微部還同公司部、個金部一道,于11月份組織開展了都江堰支行第一屆客戶經理業務知識競賽活動并取得了圓滿成功。

  二、存在的問題和困難

  1、新客戶拓展效果欠佳

  x年,在小微新客戶的拓展上做得還不夠,尤其是在

  小微無貸存款客戶方面,全年完成新開戶xxX戶,新發展小微無貸有效戶xxX戶,較去年同期分別下降了xx%和xx%,對整個小微業務的發展起到的支撐作用不足。

  2、新產品銷售經驗不足

  x年在小微產品銷售上成績欠佳,客戶經理銷售經驗仍顯不足,特別是在新產品小微多融易的推廣銷售上,僅實現3戶投放,雖然存在總行審批政策等客觀原因的影響,但客戶經理團隊在這方面的短板仍很明顯。

  3、客戶經理綜合素質有待提高

  我行小微客戶經理經過一年左右的磨練都有不同程度的提高,但由于業務條線工作時間較短、經驗不足,綜合業務素質仍有待提高,主要體現在新客戶營銷、新產品的'推廣和新知識的接受度三個方面。

  4、業務風險控制有待加強

  x年小微貸款出現了1筆不良,金額xxX萬元,另外還有一筆貸款客戶也出現了明顯的還款困難,雖然有宏觀經濟形勢下行、企業生產經營日趨不易等諸多客觀因素,但是也體現了在客戶調查、貸后管理等方面的不足,業務風險控制能力有待加強。

  三、20xx年工作改進與計劃

  1、進一步擴充基礎客戶群

  充分運用重點客戶庫和名單制營銷、渠道和行業營銷

  以及陌生拜訪等多種方式,并配套適當的獎勵政策,盡可能調動客戶經理隊伍的營銷新開戶的積極性,進一步擴充基礎客戶群。

  2、加強渠道維護工作

  20xx年要將行業協會作為渠道營銷的主要工作來抓,同時要加強與投促局、經開區管委會、商務區的的合作聯系,以新的招商引資企業為主要營銷對象,及時掌握招商引資等信息,為新落戶都江堰的企業提供驗資、結算、融資等全方位的金融服務。

  3、做好客戶經理培訓工作

  20xx年要進一步做好客戶經理的培訓工作,特是新產品和新業務的推廣培訓上要做到及時、簡明、扼要,做到能夠讓客戶經理迅速開展新產品的銷售工作。同時要對客戶經理持續地開展信貸審查和風險識別的培訓,盡可能將風險防線前移。

  4、重點客戶庫和名單制工作推進

  20xx年要將重點客戶庫和名單制營銷作為重點工作來抓,要通過項目思維的方式對組織策劃、計劃進度、目標預期進行管理推動。

績效自評的報告10

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

  項目實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

  (二)項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展,保證局機關人員穩定及正常運行

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

  (二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

  (三)證據收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

  (四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

  (五)本次績效評價的.局限性

  三、績效分析及評價結論

  (一)績效分析

  投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

  過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

  指導交通行業發展職能:效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

  績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

  (二)評價結論

  評分結果自評滿分:主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

績效自評的報告11

  一、基本情況

  牟定縣位于楚雄州中部,屬滇中老干旱區,工程性缺水和資源性缺水嚴重。牟定縣區域間水利工程分布不均勻,規劃水平年20xx年,滇中引水進入龍虎水庫后,牟定河區水土資源基本平衡,中屯水庫有富裕水量;而項目區戌街、安樂片區水資源匱乏,缺少骨干輸水工程,抗旱能力弱。國家石油儲備三期工程云南楚雄項目是目前為止西南地區首個國家戰略石油儲備基地,選取安全可靠的用水方案,對于保障儲油庫安全運行意義重大,建設以中屯水庫為水源向戌街、安樂片區供水,合理配置本區水資源是非常必要的。

  項目建成后,年供水量1,849.20萬m3,每年可收取水費3,576.32萬元,剔除項目年運行費用849.12萬元,項目年凈收益2,727.20萬元。同時還可以推進項目區經濟增長和生產力的發展,增加項目區人民群眾的經濟收入,對促進建設和諧社會和鄉村振興戰略起到推動作用。

  牟定縣龍虎水庫調水工程以中屯水庫水源為核心,與項目區水庫、壩塘連通,聯合調度的供水體系。采用管道的輸水方式連通,由輸水主管工程、輸水支管工程及水廠工程組成。從朵基至石油儲備庫輸水主管布置:該管道主管29.604km,從朵基沿元雙公路經蟠貓鄉、銅廠、嘎力簸、啊橄欖、小荒田到古巖河與石者河的交匯口,后沿元雙路布置,在新村河架設高架支墩跨新村河,跨過新村河后沿廟山頂至碗廠村對面山脊的戌街水廠,經竹園村、孟家凹、戌街鄉、密資直、地石磨,到大凹子梁子止。工程共分為15個施工標段。工程于20xx年3月1日開工,因涉及使用白馬山州級自然保護區林地未取得用地批復尚未動工。20xx年6月8日,累計完成投資1,540.68萬元。

  《楚雄州發展和改革委員會楚雄州水務局關于牟定縣龍虎水庫調水工程實施方案的批復》(楚發改農經〔20xx〕301號)批復本項目申報地方政府專項債券總投資32,000萬元,本期審定工程項目總投資23,019.51萬元。建設資金來源為:申請地方政府專項債券資金12,000萬元,國家石油儲備庫三期工程云南楚雄供水工程配套出資8,682萬元,其余由牟定縣自行解決。

  二、績效評價結論

  本項目績效評價得分70.76分,評價等級為“中”。本項目符合專項債資金的支持領域和方向,預算資金合理,資金和項目管理制度健全有效,項目建設過程基本規范,縣級財政對專項債管理基本規范,但在項目管理和專項債管理方面還有待加強。

  三、主要經驗及做法

  項目實施過程中各方單位合力負責,克服困難推進項目實施;監理、安全、質檢單位盡職履責,對發現的`問題及時督促相關方進行整改。

  四、存在的主要問題

  (一)項目申報專債時成熟度不足,實施后進度滯后,專債資金使用效率不高

  項目申報專債時前期工作不到位,導致截至評價日項目仍有4個標段因涉及使用白馬山州級自然保護區林地未取得用地許可尚未開工,項目實施進度滯后。專項債券資金按實施進度付款,未能按計劃在20xx年全部支出,資金使用效率不高,增加資金成本。

  (二)專債資金管理使用不規范

  縣水務局根據《牟定縣人民政府辦公室關于印發牟定縣政府投資工程項目集中組織建設實施辦法(試行)的通知》(牟政辦發〔20xx〕55號)要求,縣水務局與牟定縣城鄉建設投資有限公司(以下簡稱“縣城投公司”)于20xx年12月7日簽訂《牟定縣龍虎水庫調水工程建設項目委托建設協議書》,約定將本項目委托縣城投公司進行建設,在縣城投公司未實際執行代建工作的情況下,將專項債資金轉付至縣城投公司代付;撥付至縣城投公司資金時,僅付領導簽字,無大額資金支出集體決策記錄,無付款進度依據;縣城投公司將專項債券資金并入單位自有資金賬戶,未專戶存儲;縣城投公司用專項債券資金支付材料采購款2500萬元,在施工單位包工包料的情況下,采購依據不充分,且未提供采購材料結算單、驗收單、領用單、質檢報告等;部分標段尚未具備開工條件已支付10%預付款。

  (三)項目存在不能自求平衡的風險。

  項目存在預期收入無法達到財務評價報告預計的風險;因本項目申報專項債券前期工作不到位,項目征地滯后導致項目進展滯后,項目存在不能按期完成的風險;項目產生收入的時間風險和項目收入的金額風險會導致專項債券項目預期收益不能覆蓋專項債券融資本息。

  五、建議

  (一)規范項目管理,加快項目實施

  建議縣級在申報專項債項目時,應做實做細項目成熟度審核,按規定選取已完成相關前期工作的項目,防止批復服務于專債申報,待專債資金到位后才開展前期工作。確保專項債資金到位后可及時形成實物工作量,提高資金使用效率。

  (二)嚴格專債資金管理,合規使用資金

  建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識,對專債資金的安排應符合專債資金管理要求和申報使用計劃,對于無必要劃轉至縣城投公司的,建議取消該安排。對于支出依據不充分的材料款,建議及時收回。后續資金支出時,除按照合同規定付款等正常支出情況外,涉及計劃外支出的,應履行集體決策程序。

  (三)樹立風險意識,防范債務風險

  建議縣級相關單位提前規劃本項目后續運營管理,明確運營管理主體、項目收支核算范圍和收益上繳要求,以保障償債資金來源,切實實現項目融資自求平衡,防止償債責任不清晰、財政兜底的情況。

績效自評的報告12

  一、項目基本情況

  (一)項目基本概況

  桂陽縣轄22個鄉鎮(街道)、398個村(居委會、社區),共設置村衛生室438個,其中行政村衛生室353個、醫療點85個。全縣注冊在崗的鄉村醫生共441人,其中具有鄉村醫生執業資格的308人、具有執業(助理)醫師資格的133人。

  (二)項目實施依據

  按照國家、省、市、有關文件精神,以及《桂陽縣財政局關于下達20xx年村衛生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第一批)的通知》、《桂陽縣財政局關于下達20xx年村衛生室實施基本藥物制度中省財政補助資金(第二批)的通知》等文件,對村衛生室基本藥物補助工作進行安排。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  通過績效評價,了解我縣村衛生室基本藥物資金使用情況及取得的效果,基本藥物實施情況,總結項目資金管理的經驗,發現項目資金管理中存在的問題,為提高資金的使用效益,加強財政支出的規范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據,以及提出相關的建議和應采取的措施等。

  (二)績效評價原則、評價方法

  1、績效評價原則

  根據縣財政局《關于開展20xx年度項目專項資金績效評價的通知》文件精神,結合項目特點,遵循以下評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、經濟性原則、系統性原則。使績效評價能反映資金使用所產生的社會效益、經濟效益和可持續影響等。

  2、績效評價方法

  根據省衛生計生委對項目工作的要求,為加強對村衛生室基本藥物資金的管理和效果評價,我縣對項目資金工作開展的.目標設定情況、目標完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實情況、資金支出情況等方面進行了綜合分析和評價,收集政策范圍內發放對象相關信息,采取定性和定量分析評價方法,形成客觀有效的自我評價。

  三、項目資金使用和管理情況

  (一)資金到位情況:20xx年上半年撥付村衛生室基藥補助資金156.5250萬元;下半年撥付村衛生室基藥補助資金163.0399萬元。

  (二)資金使用情況:20xx年上半年共有350個村衛生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金156.5250萬元;下半年共有357個村衛生室實施國家基本藥物制度,撥付補助資金163.0399萬元。合計撥付319.5649萬元。

  (三)項目專項資金管理情況:根據《會計法》、《預算法》、《事業單位財務規則》等相關法律法規和財政部及省財政廳有關財務規章的規定,制定了資金支出管理的相關制度,明確了相應原則和要求,開支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等。

  四、項目執行情況和績效目標情況

  村衛生室基本藥物補助資金按照項目資金管理辦法的要求,通過衛生院對村衛生室考核后,縣財政部門安排資金,衛生院通過報賬方式,衛生計生會計核算中心將各衛生室基本藥物補助資金通過代發銀行支付到各衛生室鄉村醫生手中。全年沒有發現截留、挪用、擠占、虛列資金等現象。

  具體執行:

  1、舉辦了全縣鄉村醫生能力提升培訓班,對國家基本藥物制度制工作進行了全面布暑和業務培訓。

  2、制訂并下發績效考核文件。制定和下發了村衛生室基本公共衛生服務、國家基本藥物制度等2項績效考核辦法和基本公共衛生、基本藥物、醫療服務等3個績效考核細則與相關文件,進一步強化和完善了鄉村一體化管理,規范鄉村醫療衛生機構基本藥物制度實施和基本醫療、公共衛生服務行為。

  3、加大績效考核力度。局對衛生院實行上、下半年各一次綜合績效考核,衛生院實行對村衛生室每月一督導和每季一考核。補助資金與考核結果掛鉤,嚴格按照績效考核結果撥付相關補助經費,充分調動了鄉村醫生積極性。

  績效效益:村衛生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來的實惠。

  五、存在的主要問題和改進措施

  基藥配送到位率偏低,群眾用藥較困難。

  六、項目績效評價及結論

  評價:20xx年村衛生室實施國家基本藥物制度和藥品零差率銷售,較好地減輕了廣大農民群眾“看病貴”問題,讓廣大人民群眾真正感受到新醫改帶來的實惠。

績效自評的報告13

  根據《xx市財政局關于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,引導全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務大局,積極反映社情民意,發揮黨派優勢開展議政調研和社會服務活動等,認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能。“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設置的專項資金。

  2.項目實施情況。根據“黨委出題,黨派調研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業發展研究》。市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會,形成調研報告,召開課題評審會議,征求有關意見,補充修改調研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調研協商座談會上匯報調研成果。按照黨派調研活動的慣例,結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調研活動順利開展。

  3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源為財政撥款。實際支出數為5萬元,財政撥款元結余,財政資金使用率為100%。

  (二)項目績效目標

  成立課題組,制定調研工作方案。到縣區以及區外開展調研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,促進社會發展。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程

  按照市財政局關于預算績效管理評價的要求,結合民主黨派重點課題調研工作的特性,根據年初申報的項目績效目標,開展項目績效的評價設計,明確評價內容。

  (二)績效評價框架

  遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

  (三)證據收集方法

  由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據,調查各項經費使用的事前審批、事后報賬手續,完善評價的證據材料。

  (四)績效評價實施過程

  由項目承擔科室制定績效評價工作方案,根據績效評價指標體系、申報項目指標內容,結合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關資料,與相關單位、我會基層組織、政協委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。

  (五)本次績效評價的局限性

  一是本次評價由于單位該項目業務科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓和系統了解,所以經驗不足,資料收集準備不夠充分,評價的內容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。

  三、績效分析及評價結論

  (一)績效分析

  1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據《中共xx市委員會辦公廳關于邀請各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組開展xx年重點課題調研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統戰部《關于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組重點課題調研的函》,設置重點課題活動專項經費保障民主黨派的重點課題調研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經濟建設建言獻策。績效指標設立較為科學,能反映黨派的工作職能和活動內容,資金落實情況較好,用于黨派活動。

  2.過程。為實現績效目標,市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

  3.產出。形成調研報告《加快特色產業發展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業調研報告》,并向中共xx市委作了專題匯報;提交市政協提案《關于構建我市地理標志產品公共品牌體系的建議》、《關于完善三大國家級開發區行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調研成果的滿意度達95%以上。

  4.效果。績效目標基本達成,取得了較好的社會效益。

  5.績效目標完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表)。

  (二)評價結論

  1.評分結果:98分

  2.主要結論:優秀

  四、主要經驗及做法、存在的'問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  1、市委會主委高度重視,擔任調研組組長,對重點課題調研的工作親自抓,嚴格抓落實,保質保量;2、重點課題工作規劃提前部署,績效目標的制定和目標責任管理相結合,目標標準定制合理;3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標的完成。

  (二)存在的問題

  一是在預算編制環節,預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

  (三)建議和改進措施

  1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質,今后每年適當增加重點課題項目的調研經費,確保項目實施的實效性。

  2.改進措施:加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。

績效自評的報告14

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

  基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。

  (二)項目的績效目標

  該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金

  本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

  (二)項目資金

  嚴格按照財務管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

  (三)項目資金管理情況

  該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

  (二)項目管理情況

  建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項目績效的實現程度及評價結論

  1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

  五、其他需要說明的'問題

  (一)主要經驗做法

  我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。

  (二)存在問明和建議

  隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。

績效自評的報告15

  一、項目概況

(一)項目基本情況

  XX年優撫資金包括義務兵優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元,優撫慰問工作經費1。5萬元,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發放,是根據民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數進行申報,其標準為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人,專科生增加0。4萬元/人,二本大學生增加0。5萬元/人。

  (二)項目績效目標

  義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優屬意識。XX年計劃發放家屬優待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。

  (三)項目資金申報相符性。

  XX年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員,八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況。

  1。資金計劃及到位。

  優撫經費均由財政全額撥款,義務兵優待金35。818萬元(其中:優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1。5萬元于XX年7月10日到位,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

  2。資金使用。

  優撫資金主要用于義務兵優待金的`發放、雙擁座談,優撫慰問等。截止目前,優撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%,其中:義務兵優待金發放29人,每人標準:1。142萬元,共計33。118萬元;大學生入伍獎勵發放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優撫慰問1。96萬元;“春節”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區)雙擁座談0。77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。

  (二)項目財務管理情況。

  嚴格對項目資金進行監管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  對照項目計劃目標,該優撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優撫慰問穩步推進。

  (二)項目效益情況。

  XX年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩定。

  四、問題及建議

  由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規范資金的使用和支付。

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