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違規發放加班費整改
違規發放加班費整改1
各縣(市、區)財政局、市直有關單位:
3月初,按照市委督查室的要求,我局組織開展了全市違規發放加班費等問題的檢查。通過和重點檢查發現了部分單位仍然存在“違規發放加班費”、“三公經費超標準、超范圍”等問題,根據省財政廳要求,對發現的問題要邊查邊改,整改處理到位。為此,特提出以下要求:
一、基本原則:
1、誰主管,誰負責。誰違規,誰糾正。對問題的整改處理實行市、縣分級負責的方式。
2、自查從輕,被查從嚴。
二、總體要求:
針對發現的問題,要制定整改措施并抓好落實。做到資金資產處理到位,違法違紀案件移交到位,違紀人員處理到位。
三、整改處理期限:
自20xx年3月15日—20xx年3月31日。
四、整改處理的.措施
1、立行立改。各單位對自查和重點檢查發現的問題要立行立改。
2、處理處罰。按照《滄州市設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理》(滄市金清12號)和《關于設立小金庫等違反財經紀律問題整改處理的》(滄市金清13號)進行處理。
違規發放加班費整改2
根據《關于全面深入開展違規發放工資獎金津貼補貼問題專項整治的通知通知》文件精神,我局對本單位發放工資獎金津貼補貼問題進行了自查自糾,現將如下
一、財務管理內控機制建設及制度執行情況
1、我局按照《會計法》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。設專職會計1人、出納1人,財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執行和會計核算情況
我局嚴格按照《會計法》和有關財會規章制度,采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理,未發生滯留、挪用專項資現象,日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
三、銀行帳號開設和管理情況
按照規定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,不存在私開賬戶情況。
(一)財務審批。一般行政經費開支由辦公室提出使用意見,報分管財務領導審批;超過五千元的開支由相應股室提出使用意見,經局務會議研究決定,由分管財務領導簽批。其他人不得干預財務工作,不準指使財會人員支取現金、支票及購物。(二)局辦公經費、專項經費由財務室統一管理。(三)票據報銷。所有行政經費支出報銷憑據采用稅務機關統一發票,單據簽報手續要注明經費開支用途,并由財會人員審核,經辦人簽字,分管財務領導和局長批準后方可報銷。票據要真實準確。(四)現金管理,F金庫存要控制限額,實行財務收支兩條線管理,各股室收繳的各種費用,要統一使用財政部門制發的非稅發票,收據存根要及時交財會保存備查,嚴禁丟失或擅自銷毀。
實行財務公開,財務室要定期向局長各項經費來源和支出情況,重大問題及時匯報,確保財產安全。
四、專項資金的管理使用情況
土地發開,地質災害綜合治理項目、地質災害避險搬遷等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。
五、資產管理情況
我局設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立了固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
通過自查,我局在20xx年至今沒有違規發放工資獎金津貼補貼問題等情況。
違規發放加班費整改3
“組長,這筆賬我覺得有問題,這里有一筆支出是發放加班補貼的,但是沒有加班人員的加班證明……”一張財務憑證,引起了望謨縣委巡察組工作人員的關注。
今年5月,望謨縣委巡察組對縣公安局黨委開展常規巡察。入駐不久,巡察人員就發現了一筆沒有加班的加班補貼。
通過查閱資料、個別談話、實地走訪等方式深入了解后,事實真相逐漸浮出水面。原來,縣公安局在發放20xx年度民警法定工作日外加班補貼時,沒有按照實際加班天數進行發放,而是簡單地減除民警當月請假天數后,每人按照加班6天的“標準”發放加班補貼。
針對違規發放加班工資的問題,望謨縣委巡察組及時將相關情況反饋給縣公安局黨委,要求其舉一反三,及時整改,完成違規加班補貼的清退工作。
截至目前,縣公安局已建立加班補貼發放相關,多發放的加班補貼共計960元全部退還。
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