環境審核報告總結
篇一:環境管理體系內部審核報告#
環境管理體系內部審核報告(2007年度)
一、審核目的
判定環境管理體系的符合性、適用性和有效性。
二、審核范圍
杭州京杭電子有限公司環境管理體系覆蓋的范圍及相關方。
三、審核準則
1、 ISO14001標準。
2、 相關環保法律、法規和其它要求。
3、 公司環境管理體系文件:環境管理手冊、程序文件、作業指導書。
四、審核時間
2007年10月20日—10月20日
五、審核組成員及審核方法
組長:
成員:
審核方法:分為二個組,采用面談、現場觀察和查閱有關文件資料、記錄等方式。
六、審核綜述
1、不符合項分布
本次審核共開具不符合報告4個,具體分布情況見環境管理體系內審不符合項分布表。
2、環境管理體系運行狀況
公司環境管理體系符合審核準則,并得到有效實施;重要環境因素評價準確,符合程序文件要求;環保法律、法規收集及時齊全。重要環境因素如廢水、廢氣、廠界噪聲得到了有效控制;環境管理機構、監測機構健全,配備了專職環保管理人員。環境管理體系具有自我發現、自我完善、自我糾正的機制,為污染預防和持續改進提供了保證。
3、存在的問題及整改要求
通過本次內審,發現公司環境管理體系運行過程中還有以下共性問題需進行糾正,以進一步提高環境績效,從而實現污染預防和持續改進。
1、記錄不規范,部分記錄填寫不規范。
2、培訓的力度及范圍不夠,導致有些問題員工不理解,不清楚。
3、對于廢物的處理未嚴格按要求進行。
七、審核結論
從以上審核中得到的事實中可以看出,環境體系在本公司已經得到了標準要求的初步建立,不足之處正在完善,相信通過更長一些時間的運行及改進,環境體系一定會得到更有效的發展及持續改進。
篇二:環境審核總結報告
環境審核總結報告NO:
篇三:環境管理內部審核報告
ISO14001環境管理體系
201x年第一次內部審核報告
一、審核目的
1、確定建立的體系是否符合標準要求;
2、判定建立的環境管理體系是否得到了正確的實施與保持,保持與改進;
3、發現不符合、找出體系改進的機會。
4、確定公司ISO14001環境管理體系是否具備第三方監督審核的條件。
二、審核范圍
公司環境管理體系所覆蓋的23個部門及其所轄區域。
三、審核準則
1、GB/T24001--2004idtISO14001:2004《環境管理體系——規范及使用指南》
2、環境管理手冊,程序文件及其他相關環境管理體系文件;
3、適用于開發區的與環境管理有關的法律、法規和其他要求。
四、審核時間
201x年2月20日。
五、審核過程概述
本次內部審核由環境管理者代表滕圣泉任審核組組長,由公司各部門、車間、污水廠30名內審員組成審核小組,進行了為期1天的
現場審核,其中接受審核部門為23個,接受審核的人員有近80人,審核組審核內容200多項,共發現3項不合格。通過對各車間、部門、污水廠的現場審查,同時與有關人員進行了座談并查閱了管理程序和運行控制程序的實施記錄,審核組發現:
(1)各車間、部門、污水廠對本單位的環境因素進行了識別,所識別的環境因素基本反映了本單位的主要環境問題,所評價出的重要環節因素基本得到了控制;
(2)對新增的法律法規識別比較全面,并得到及時更新,遵守;
(3)各車間、部門、污水廠制定并確認了本單位的環境管理目標和指標及管理方案并按計劃實施。
(4)制定的管理和運行程序得到了實施,實施基本有效;
(5)體系運行的其他要素基本滿足標準的要求;
(6)進行了全員培訓,開展了對重要環境崗位工作人員的專業培訓;使干部職工對建立環境管理體系的目的、意義和方法有了進一步的了解;
(7)體系運行基本有效,體現了持續改進,并取得了一定的環境管理績效。
審核同時也發現少數部門仍然沒有真正認識到公司建立環境管理體系的目的和意義,領導沒有引起充分的重視,工作人員也重視不夠,僅僅做了一些基本的工作,沒有做到人人參與,體系的運行、保持和改進仍然存在著一定的差距。
六、審核結論
綜合本次審核的總體情況,審核組認為公司建立環境管理體系運行基本有效,保持較好,應盡快對審核中發現的不符合采取糾正和預防措施,強化運行的要求,加強“領導重視,全員參與”,才能達到規范區環境管理和通過認證機構的第三方監督審核要求。
七、本次不符合項涉及的部門、要素及其分布情況
本次審核開具的不符合項涉及污水廠、環保科和5個車間,共計4項,沒有嚴重不符合。
八、整改要求
審核結束后,責任單位針對開出的不符合項及其他問題要認真分析原因。在2日內制定并采取有效的糾正措施和預防措施,從根本上消除不合格產生的原因,將填寫好的不符合項報告和每一項整改證明材料上報環保科,由環保科組織審核員對每一項不合格的整改進行驗證。
九、外部審核需重點關注的方面
1、培訓情況,尤其是對領導和重要崗位的'培訓效果;
2、環境因素識別的全面性;
3、法律法規的識別以及與環境因素的對應關系;
4、環境目標、指標、管理方案的制定及適應性;
5、體系運行控制的檢查情況、合規性評價情況;
6、記錄的完善。
十、本報告的附件
不符合報告,共2頁;
十一、本報告分發范圍
1、 公司領導層、受審核的部門各一份;
2、 環保科存檔一份。
報告編制:
報告審核:
報告批準:
二〇一四年二月二十日
ISO14001環境管理體系
第一次內部審核計劃
一、審核目的
1、確定建立的體系是否符合環境管理體系審核準則;
2、判定建立的環境管理體系是否得到了正確的實施與保持;
3、發現不符合、找出體系改進的機會。
4、確定公司ISO14001環境管理體系是否具備第三方審核的條件。
二、審核范圍
公司最高管理者、管理者代表等領導層及環境管理體系所覆蓋的23個部門及其所轄區域。
三、審核準則
1、GB/T24001--2004idtISO14001:2004《環境管理體系——規范及使用指南》;
2、環境管理手冊,程序文件及其他相關環境管理體系文件;
3、適用于公司的與環境管理有關的法律、法規和其他要求。
四、審核時間
201x年2月20日。
五、審核組成員
審核組組長:滕圣泉
第一組分組長:王文強
組員:張曉(安全科)、劉霞、王吉星、李洪貞、張貞、周超、馬
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