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采購自查報告

時間:2024-07-31 18:45:18 自查報告 我要投稿

采購自查報告15篇[精品]

  隨著社會不斷地進步,報告使用的次數愈發增長,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?下面是小編收集整理的采購自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

采購自查報告15篇[精品]

采購自查報告1

  一、自查的主要環節包括:

  (1)制度建設情況,是否建立監控機制;

  (2)政府采購范圍的項目依法實施采購情況,是否存在規避政府采購行為;

  (3)政府采購預算、計劃編制和執行情況,是否存在不編漏編現象;

  (4)采購方式選擇和執行情況;

  (5)政府集中采購、部門集中采購和分散采購執行情況,納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執行集中采購;

  (6)采購組織程序、信息發布、專家抽取等環節執行情況,是否執行了制度規定,有無違反行為;

  (7)政府采購政策功能落實情況,是否嚴格執行了制度規定;

  (8)受理質疑案件的答復處理情況;

  (9)其他有關情況。

  二、自查工作按要求有序進行:

  市¥¥局領導班子高度重視自查工作,責成專人負責此項工作,并對自查自糾情況進行歸納整理,查找問題根源,針對問題找原因,認真填寫電子表格,及時將電子數據上報市財政局。

  市¥¥局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一,從采購時間、采購次數、預算金額、實際采購金額、節約金額、節約率等方面制定出了一整套工作流程,遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程,使政府采購招標更加公開、透明,接受群眾的監督。

  三、完善政府采購工作的主要措施

  (一)加強隊伍建設,加強宣傳,統一思想,提高認識高度重視政府采購工作,制定防范和治理采購過程中出現違規現象的長效機制。

  一是充分發揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監督機制;

  二是建立職業道德約束機制,廣泛開展職業道德教育,深刻認識現階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性,汲取在政府采購中受賄案件的教訓,增強自覺抵制商業賄賂的.意識;

  三是建立內部監督制約機制。強化廉政是@@事業可持續發展的意識,把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點,將廉政制度建設與政府采購工作有機結合;四是樹立防范自律意識,建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發揮政務公開監督功能,充分發揮政府集中采購優勢,將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。

  (二)大力抓好規范化建設,完善內部管理制度和運行機制,建立積極有效的政府采購工作流程

  一是進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制,完善政府采購招標系統建設;

  二是加強法制觀念,認真學習,正確理解和把握政府采購法,規范采購操作管理,對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程,嚴格依照執行,確保采購人員依法依規實施采購活動;

  三是加大招標投標的公正度和透明度,確保評標結果的客觀公開;四是嚴格標書制作,進一步提高標書編制質量,切實保障政府集中采購工作在規范的軌道中運行。

  通過此次政府采購執行情況的自查自糾工作,使市¥¥局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識,深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性,自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設,建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制,使市¥¥局政府采購工作向制度化、規范化邁出堅實的一步,真正成為陽光下的政府采購。

xx市¥¥局

  二xx八年六月二日

采購自查報告2

  一、專項檢查的任務和目的

  此次專項檢查的任務和目的是:在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織(以下簡稱采購人)、采購機構政府采購執行情況檢查的基礎上,摸清和掌握政府采購領域中存在的問題,重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節;通過認真開展自查自糾工作,使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育,自覺增強依法行政、依法采購意識;針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題,嚴肅查處不規范行為,建立健全各項規章制度,完善管理體制和運行機制,為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

  通過檢查,促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定,提高依法采購的意識和能力,糾正錯誤觀念和不正當交易行為,堵塞管理與操作執行的漏洞,促進廉政建設,確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。

  二、專項檢查的對象和范圍

  此次專項檢查的范圍是,各級采購人、采購機構20xx年和20xx年政府采購執行情況。其中,采購機構包括政府集中采購機構和社會機構(指獲得省級財政部門認定乙級政府采購資格的社會中介機構)。

  三、專項檢查的內容

  1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況,是否存在規避政府采購行為;

  2.政府采購預算、計劃編制和執行情況,是否存在不編漏編現象;

  3.采購方式選擇和執行情況,有無違規行為;

  4.政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況,納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購;

  5.采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況,是否執行了制度規定,有無違規行為;

  6.工程實施政府采購情況,有無規避招標等違規行為;

  7.上級專項資金實施政府采購情況,是否都執行了制度規定;

  8.政府采購政策功能落實情況,是否嚴格執行了制度規定;

  9.受理質疑案件的答復處理情況;

  10.采購機構財務開支情況,是否存在違反財經紀律現象;

  11.其他有關情況。

  四、專項檢查組織與實施

  按照現行行政管理體制,縣財政局、縣監察局、縣審計局共同成立田陽縣政府采購執行情況專項檢查領導小組(以下簡稱專項檢查領導小組),負責全縣政府采購執行情況專項檢查組織工作和檢查的指導。縣級領導小組下設辦公室,辦公室主任由財政局黃紀若副局長兼任,成員由各部門有關人員組成。縣財政、監察和審計部門組成的領導小組負責我縣專項檢查工作的組織領導,并組織督導組加強對我縣專項檢查工作的指導和督導。專項檢查工作結束后,縣專項檢查領導小組辦公室負責匯總本縣各單位專項檢查情況和總結報告,報市專項檢查領導小組辦公室匯總。

  五、專項檢查時間安排

  專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法,從5月開始,到9月結束,具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下:

  (一)自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購機構要認真組織學習政府采購法和有關制度規定,增強開展自查自糾的主動性。各單位要對照專項檢查的內容對20xx年和20xx年政府采購執行情況開展自查自糾。

  采購人、采購機構自查自糾工作結束后,將自查自糾情況歸納整理,查找問題根源,寫出自查自糾報告,并填寫自查自糾有關表格(電子版)。采購人應當填寫表格1、表格2和表格7;政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7;社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7(分縣(區)填寫后匯總上報)。

  各采購人、采購機構于xx年5月29日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格報送田陽縣政府采購執行情況專項檢查領導小組辦公室(縣財政局政府采購辦)。

  自查自糾表格在中國政府采購“全國政府采購執行情況專項檢查專欄---全國政府采購執行情況專項檢查電子化表格下載”。

  (二)重點檢查。6月1日一7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后,為了保證專項檢查工作質量,我縣將對采購規模大、采購項目多的采購人和部分社會機構執行情況開展重點檢查。專項檢查領導小組將根據本縣實際確定重點檢查范圍,其中,采購人的重點檢查覆蓋面要達到本縣所有采購人的`20%,以及部分社會機構。要在財政部、財政廳確定重點檢查的基礎上,對建設部門、市政部門、水利部門、交通部門、衛生部門、教育部門以及工業園區的土地整理開發、農業綜合開發、校舍修建項目以及汽車定點保險等采購項目進行重點檢查。開展重點檢查時人員分組情況和時間安排另行通知。重點檢查工作結束后,檢查小組或檢查工作承擔機構應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報縣專項檢查領導小組。

  (三)整改提高。8月1日一31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題,以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施,制定整改方案。整改情況要以書面形式提交給縣專項檢查領導小組。整改措施不力,效果不好的,縣專項檢查領導小組將督促其重新進行整改。

  (四)驗收總結。9月1日一30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后,專項檢查領導小組要組織好本縣的驗收總結工作,總結分析檢查工作中發現的問題和原因,形成分析報告。確保專項檢查工作不走過場,將整改措施落到實處。

  六、專項檢查工作要求

  (一)高度重視,加強組織領導。各級專項檢查領導小組要加強專項檢查工作的組織領導,縣專項檢查領導小組按照重點檢查的要求組成若干檢查小組和督導小組,分別負責對采購單位和采購機構的重點檢查工作和地方專項檢查工作的督導。縣專項檢查領導小組要根據各級文件和本方案要求,制定出符合本縣實際的相關配套文件和工作方案,確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本縣專項檢查工作,在檢查過程中遇到問題要及時向上級部門匯報,及時加以解決。

  (二)精心組織,狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣,政策性強,工作難度大,財政、監察、審計部門要通力合作,從經費和工作人員上給予必要的保障,精心組織和安排各個階段工作,做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實。確保一級抓一級,層層抓落實。對工作不力,造成不良后果的,要追究有關領導的責任。

  (三)依法行政,公正嚴格。財政、監察、審計部門在專項檢查工作過程中,要做到依法檢查,要準確運用法律和政策,嚴格履行查辦程序,排除干擾,秉公辦事,防止檢查工作失之于寬,失之于軟,切實做到依法行政,公正嚴格。

采購自查報告3

  為深入貫徹落實黨的十八大精神,規范政府采購行為,加強反腐倡廉建設,提高資金使用效益,我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規,依法行政,先后制定和修訂了一系列醫院采購制度,推行政府采購,積極參加省衛生廳組織的藥品、醫用耗材等專用物資部門集中采購,加強院內分散采購的管理和監督,不斷拓展政府采購范圍和規模,努力規范采購行為,防止和預防腐敗行為發生,實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執行情況專項檢查實施方案》要求,現將我院開展政府采購執行工作自查自糾情況作簡要匯報。

  一、健全各項規章制度,嚴格依法采購各采購科室依據要求,按照政府采購的目錄范圍和有關金額限定的規定,依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購,做到凡納入政府采購范圍的,均選擇政府采購方式,依政府采購程序進行采購;符合定點采購、協議采購的均按規定執行;凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的',執行院內采購有關規定,小額零星采購則由采購科室依據規定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定,有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發出中標通知、簽訂協議等采購程序。

  二、構建互補的采購格局,規范采購行為經過幾年的實踐和總結,目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算,按照規定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高,對有關法律法規更加熟悉,操作進一步規范,進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬,集中采購規范化和科學化程度不斷提升,已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。

  三、加強采購監督和管理,促進廉政建設建立公開透明的采購運行機制是落實黨的十八大“加快行政管理體制改革”和“加強反腐倡廉建設”重大戰略部署的要求,我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,在政府采購法律框架下,結合醫院工作實際,以建立健全采購制度為重點,加強采購監督和管理,醫院財務、紀檢監察、審計部門按照各自職責參與采購活動的監督,醫院紀檢監察人員參加院外公開招標采購監督工作,在院內招標采購過程中,紀檢監察、審計工作人員參與開標、評標,財務部門把住付款關、審核關,合力形成事先、事中、事后全過程監督的機制,從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發生,努力保障參與采購各方合法權益,建立公開、公平、公正的采購機制,維護醫院資金使用效益和安全,促進醫院廉政建設,建立醫院采購與廉政建設的良性互動機制。

采購自查報告4

  我院自今年以來,高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關文件精神的基礎上,按《關于高值醫用耗材網上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函(20xx)32號)、《關于人做做好醫用耗材采購有關工作的通知》(閩藥械采辦函(20xx)10號)要求進行合理采購使用,尤其是8月份以來根據網上采購通報情況,我院立即組織相關科室對高值耗材網上陽光采購執行情況進行自查整改,對查找的問題,做到了即知即改,為做好今后的工作奠定了基礎,現工作情況自查匯報如下:

  一、醫院用高值耗材

  由高值耗材采購辦公室負責,臨床科室申請,經分管院長審批后正常購進、驗收、儲存養護等工作,高值耗材使用主要是手術室、骨科、外科等科室,有副主任醫師3名,主治醫師14名。具相應的醫療設施設備和醫療技術,有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽,銷售人員的合法資格,購銷合同等,作為采購進貨憑據。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。

  二、指定一名藥劑科人員專職管理

  并參加了泉州市組織的高值醫用耗材網上交易操作培訓,能夠熟練掌握高值醫用耗材網上陽光采購平臺的使用,并已將我院常用的高值醫用耗材進行了編碼對照。

  三、制定了《南安市海都醫院高值耗材管理制度》及《海都醫院骨科手術用高值耗材申請采購使用流程細》,規范管理我院的高值醫用耗材的采購、使用等各個環節。

  四、存在的問題:

  1、采購環節執行不力:

  由于我院骨科大部分手術以急診手術為主,無法嚴格執行采購流程,大部分高值醫用耗材都是以補錄的形式進行采購監督。

  2、驗收環節難以履行:

  主要面臨的2個難題,即科室的自行采購和必須手術跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規避驗收,后者則難以驗收。

  3、使用環節監管困難:

  管理部門很難對使用環節進行直接監管,很大程度上依賴于專科部門的配合。

  4、追溯機制有待完善

  追溯機制包含:物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善,可追溯機制也有待完善。

  五、整改措施:

  1、采購管理:對于急診手術的,應于手術完成后,及時進行補錄手續,不應集中一個月補錄一次;對于非急診手術的.,由骨科提出采購申請后,應及時按照流程進行采購;

  2、驗收管理:對可在使用前定型確認的高值耗材,其驗收由相應管理部門完成,核對產品的四證一報告,核對送貨單是否與實物相符,核對包裝及產品外觀是否完整無損、無污染、產品包裝中是否無雜物,檢查滅菌時間、有效期及產品批號,驗收合格后,填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認。對需在使用中才能定型確認的高值耗材,其驗收需由使用科室及手術室共同完成,經銷商將產品直接送到手術室,由手術醫師及手術室相關人員進行驗收,驗收合格后,填寫驗收合格后,填寫驗收記錄并由手術醫師及手術室相關人員共同簽字確認。

  3、使用管理:對可在使用前定型確認的高值耗材,使用科室下達請領申請,科室負責人簽字,管理部門提取請領申請進行發放確認。科室使用時簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認的高值耗材,在產品經手術醫師及手術室相關人員驗收合格后,由供應商根據手術過程中的實際情況開具發票和耗材使用清單、供應商、手術醫師及手術室相關人員核對無誤后,三方簽字確認。耗材使用清單一式三份,手術室一份保存備用,供應商、發票一起送到管理部門辦理入出庫手續。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼,由手術室進行計費,同時完成出庫流程,另一份留存備查。

  4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度,登記高值耗材產品名稱、規格型號、醫療器械產品注冊證號、生產許可證號、供應商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、ID號、手術日期、手術醫師、供貨人等信息,為每一件高值耗材從進入醫院、臨床使用到術后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案,既為以后的統計分析提供了翔實的數據基礎,有落實了對高值耗材全過程的跟蹤監管。一旦高值耗材出現質量問題,即可方便地追溯查詢,從而保障了患者和醫院的權益。

采購自查報告5

  20xx年6月至20xx年8月間,我公司在xx市xx區政府采購中心的指導下,接受xx市xx區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建設環保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和效勞采購代理業務。現將考核自查情況匯報如下:

  〔一〕執行法律法規情況

  我公司嚴格按政府法律法規從事政府采購貨物工程和效勞采購代理業務。在我公司代理的xx市xx區行政區域內的項政府采購貨物、工程和效勞采購代理業務中未發生任何違法、違規行為。

  〔二〕政府采購范圍

  我公司能嚴格按委托人的約定采購方案和任務,圓滿完成采購代理工作。

  〔三〕政府采購方式我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。

  〔四〕政府采購程序

  在xx市xx區政府采購中心的指導下,我公司嚴格按規定程序進行采購信息公告、采購文件公示,認真進行采購文件的澄清、修改并及時網上公示,公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見,虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監督。

  〔五〕政府采購文件編制情況

  在編制政府采購文件時,能針對工程的具體情況設置合理的資格條件、技術條款及評審方法,虛心接受xx市xx區政府采購中心的核查指導,沒有出現因本公司的原因而造成的投訴。

  〔六〕根底工作情況

  我公司設有專門的檔案室,配有專職檔案管理員,各類咨詢代理檔案管理制度健全,特別是對政府采購資料及文件的歸檔,嚴格按政府采購程序收集整理政府采購工程的檔案資料,歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理效勞費按代理合同約定收取,合理、合規不亂收費、不惡性競爭。

  〔七〕代理機構內部監督管理制度。

  我公司內部監督管理制度明確,內部操作流程標準,公司內部工作紀律嚴明,分工明確。公司設有專職代理人員,有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證,對采購代理工程設專職負責人,專職代理人員編制的采購文件必須經公司主管代理的經理審核批準前方可對外送審,所有采購文件必須經委托方、主管部門審核確認后才予發布。

  〔八〕代理機構從業人員的職業素質和專業技能情況。

  我公司職工總人數50人,其中45人持有全國造價員證,12人具有全國注冊造價師執業資格。4人同時具有一級建造師、注冊監理工程師、房地產評估師執業資格。

  專職從事招標代理的10名代理從業人員的.職業素質和專業技能良好,平均年齡38歲,均具有大專以上學歷,其中,6名具有中級以上職稱,其余具有初級職稱,兩名具有注冊造價師資格。代理從業人員溝通能力較強,在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規,溝通能力較強,能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規定。在此同時,公司代理部堅持每月內部培訓,在月例會時,將平時工作中遇到的問題、工作中的經驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓。

  〔九〕代理機構從業人員的廉潔自律情況。

  我公司制定了代理從業人員廉潔自律規定。規定所有代理從業人員不得與采購委托人、供給商保持不正當的經濟利益關系。不接受供給商宴請、旅游、娛樂,不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供給商處報銷應該由個人負擔的費用,所有從業人員均能做到廉潔自律。

  〔十〕采購人、供給商及評委的評價。

  我公司能按照委托協議約定的事項不折不扣地完成采購工程,對委托事項采購組織合理,效勞周到,采購效率優,采購質量符合委托人要求,采購價格嚴格控制在采購約定的目標內。采購人、供給商及評委對我公司的評價良好。

  〔十一〕質疑接受及答復情況。

  針對我公司代理的采購工程,在有采購質疑時,我們盡力及時回復、不拖延、不推諉,被有效投訴率為0,質疑答復滿意度較高。

  以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結。總結過去,展望未來,在今后的工作中,我們愿意更上一層樓,積極做好政府采購部門的有力助手,積極協助政府做好政府采購貨物、工程和效勞的代理業務工作。將國家的錢用在最合理的地方,為國家建設添磚加瓦。

  工程工程管理

  20xx年8月22日

采購自查報告6

  一年來,我縣政府采購及控購工作,在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領導下,在上級業務主管部門的具體指導下,按照省市財政工作會議對政府采購及控購工作提出的各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節減財政支出,財務支出,緩解財政收支矛盾,促進廉政建設反腐工作的深入開展,規范政府采購行為和政府采購工作紀律發揮了積極作用。初步使政府采

  購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額x萬元,政府采購次數x次,比上年同期x萬元,增加xx萬元;比上年同期x次,增加xx次。通過政府采購共為財政和部門單位節約資金x萬元,節支率達到xx%。回顧一年來政府采購,我們主要做了以下幾個方面的工作。

  一、領導重視,各部積極配合

  由于各級領導的高度重視,政府采購工作緊緊依靠和配合部門預算和國庫集中收付制度改革,今年,我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度,凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的資金。都必須對照政府集中采購目錄,都要向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購,未上報政府采購計劃擅自自行采購的,財政核算中心拒付項目資金。

  二、大力宣傳政府采購法,逐步使政府采購走向正規化

  我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府采購法》,使政府采購各項規定深入人心,提高全社會對政府采購制度改革的'認識,以擴大政府采購規模,規范政府采購管理為重點,不斷完善政府的各項規章制度,促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府采購法》,按要求落實政府采購法,按規定執行政府采購法。并制定了《xx縣20xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數額標準》,逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。

  三、構建監督體系,體現“三公”原則

  為了使政府采購項目操作程序進入制度化、規范化的運行軌道,進一步健全政府采購監督制約機制,始終堅持“規范為重”的原則,把好采購審批關,并嚴格按照政府采購程序組織實施,加強現場監督,重大項目邀請紀檢監察、審計等部門全過程參與,有力保證政府采購“公開、公平、公正”,增強了政府采購透明度,避免了操作的隨意性,從源頭上遏制了消極現象,確保政府采購成為真正“陽光采購”。

  四、全縣政府采購執行情況

  20xx年我縣政府采購實際支出x萬元,比去年同期x萬元,增加xx萬元。

  1、從貨物類采購情況看,我們采取了隨到隨采購的積極辦法,想單位所想,急單位所急,嚴格按政府采購文件辦事,按規定程序為單位提供最好的服務,最好的價格,最好的產品,全年共采購次數xx次,采購金額x萬元。

  2、從服務采購情況看:

  ①會議費情況,我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序實施辦法的通知》和《xx縣會議經費管理辦法》要求,認真審核各類項目,繼續實行“走會、看會”,實事求是,靈活掌握大會食、住情況,積極主動與單位配合,搞好會議期間的服務工作。全年共召開二類以上會議xx次,預算數為xx萬元,實際支出為xx萬元,節約資金xx萬元,節支率達xx%;

  ②車輛保險情況。根據文件精神,對全縣行政、事業單位車輛實行統一保險,根據各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同,對個別單位資金有困難的,我們采取靈活機動的辦法,與保險公司協商,把保險基數降低到最低,這樣,即擴大了保險公司的業務,又維護了單位的利益,今年我縣行政、事業單位共保險車輛臺,保險金額xx萬元,節支率為xx%;

  ③四大家車輛維修情況:我們為了確保車輛維修質量,重點審查維修廠家的信譽程度,在維修車輛時,我們采取了“貨比三家”的辦法,并提出合理的保養及承諾,每臺車優惠xx%-xx%。今年維修小車輛,維修金額xx萬元,節支率xx%。

  五、控購工作不能削弱,只有加強

  20xx年我縣控購工作,繼續按照省控購辦文件精神要求,認真審核資金來源,特別對企業拖欠職工工資的不預審批,對資金不落實的不預審批,凡貸款購車的不預審批,重點控制行政、事業單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度,行政、事業小汽車都納入了政府采購,全縣今年購置小汽車zz輛,通過我們的努力,控購工作職能不能削弱,而且得到了加強。

  總之,一年來,我縣政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據“規范操作,循序漸進,協調發展,開拓創新”思路,以規范管理為重點,力爭進一步拓寬采購領域,加快工程采購步伐,加大政府采購制度專項檢查力度,提高自身的政治素質和文化修養,促進我縣政府采購工作健康有序的發展。從而促使大家進一步地做好政府采購這一陽光事業。

采購自查報告7

  為貫徹落實省委省政府部署開展的“三打兩建”工作,根據我省《關于印發20xx年廣東省醫療機構藥品陽光采購實施方案的通知》(粵糾醫藥辦[20xx]3號)、《20xx年廣東省醫療機構醫用耗材陽光采購實施方案》(試行)以及省衛生廳《關于印發20xx年廣東省政府辦基層醫療衛生機構基本藥物集中采購實施方案的通知》(粵衛辦[20xx]73號)和《關于進一步加強基本藥物集中采購管理工作的通知》(粵衛辦函[20xx]294號)及市、縣文件的有關要求,我院認真扎實地開展了醫療衛生機構藥品和醫用耗材集中采購的治理工作,現將工作開展情況報告如下:

  一、加強領導,增強依法采購的自覺性。建立了依法采購領導機制,采購藥品由分管領導與相關科室負責實施,并規定按政府采購要求進行采購,明確誰分管誰負責。院領導及采購人員認真學習相關制度規定,做到知法、懂法、用法,掌握政府采購的相關規定。積極參加政府舉辦的學習培訓班,將學習要求列入工作目標考核。做到不規避政府采購。凡是納入集中采購的目錄堅決執行集中采購,每一采購項目都有采購計劃。做到無違規行為。

  二、加強監管,從源頭上防止腐敗。醫院成立了采購監督領導小組,對審定醫院用藥目錄進行審核、審查。審查藥品采購計劃,監督、

  檢查藥品的采購和供應情況。研究預防藥源性疾病的方法和治療措施,確保用藥安全、有效;及時研究、處理用藥過程中出現的重大問題。組織評價新老藥品的`臨床療效和質量價格比,提出淘汰品種意見。對醫院合理用藥情況進行考核,并提出改進意見。同時,醫院財務對整個采購活動實行財務監管,防止財務漏洞。在藥品回款方面,做到每月回款,藥品掛網采購嚴格按照《廣東省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行,規范采購和使用藥品,無違規違法事件。

  三、采購情況。

  我院于20xx年5月1日起全面實施藥品零差價制度,此項工作開展以來,在規范臨床用藥,改變醫療機構以藥補醫運行機制,降低群眾醫藥費用負擔等方面產生了積極的影響,收到了良好的社會效應,得到廣大群眾的認可。在藥品的購進情況我院采取“藥品陽光采購”模式進行集中招標、采購,并統一配送,以保證藥品質量和真正低價。醫院所有藥品均在廣東藥品采購網目錄范圍內采購,無任何超過采購目錄范圍內采購。實事求是,上報數據真實,在上網采購中,凡衛生廳藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購,調價藥品立即執行調價,嚴格執行招標掛網政策,在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督,醫院專門成立了藥事委員會小組,制定相關制度;采購藥品工作中,嚴格審查醫藥公司資質,并重點檢查藥品質量,保證人民群眾用藥安全。

  四、高度重視藥事管理工作。我院從維護患者健康權益和構建和諧衛生的高度,進一步統一思想,切實提高對加強藥物合理使用管理重要性和必要性的認識,嚴格遵守醫療管理的各類法律法規,從健全管理組織、執行規章制度、落實各類措施、加強監督檢查、堅持依法處置等方面,切實加強臨床藥師管理工作,提高臨床用藥水平。

  雖然我們取得了一定的效果,但是,由于醫院工作的特殊性,存在特殊情況特殊處置等問題。醫院將進一步落實和完善各項制度,力爭使醫院采購行為更加規范。解決群眾看病難看病貴的問題,做到真心實意為病人服務的崇高思想。為廣大病者提供優質服務,為加快醫院總體規劃發展美好前景,共同努力。

XX衛生院

  20xx年8月15日

采購自查報告8

  一、構建風險管理制度

  風險管理的過程是一個連續循環的過程,其科學分析的方法主要是以概率論和大數定律等數學原理為基礎,同時在很大程度上還依賴于非數量因素,即演繹和直覺判斷。政府采購面臨的風險是各種各樣的,但風險管理過程有基本相同的模式,一般包括風險分析、風險決策、風險處理和事后評價四個步驟。風險分析關鍵是要確定風險發生的概率與損失程度及對采購的影響程度;風險決策是要在分析之后合理有效地選擇風險處理方法;風險處理就是采購機構面對風險時所采取的各種預防和補救措施,基本方法有回避風險、接受風險、轉移風險、降低風險等;事后評價是對風險管理的前三個過程的各個方面的評估,通過各種信息反饋檢查決策及實施情況,總結經驗教訓,找出制度和管理的漏洞,視情況不斷地進行調整和修正,使之更接近風險管理目標,防止損失的再次出現。管理制度應對整個程序的目標、原則、負責單位(或人員)、實施的具體方式及獎懲措施等方面加以規定,以保證風險管理的有效施行。

  二、推行采購人員資格認證制度

  對采購人員進行資格認證,是對采購人員進行管理的一項重要內容。只有建立一支高素質、專業化的政府采購隊伍,才能促進政府采購事業健康發展。以美國為例,美國的一些采購專業組織提供的政府采購官員資格認證稱號有:專業公共采購員(PPB)、注冊公共采購員(CPPO)、注冊采購管理員(CPM)、注冊專業合同管理員以及注冊后勤師等,通過資格認證,較好的保證了采購人員的基本素質。政府采購人員不僅要有較高思想政治素質,也要有較強的業務素質,才能既準確理解和掌握政府采購政策,又熟練和規范地操作各個環節,做到“有所為,有所不為”。有鑒于此,我國也應積極建立起采購人員的資格認證制度,以加強對采購人員的管理和提高他們的職業素質,從而有效地防范和控制政府采購人員的能力風險。

  三、建立采購質量管理機制

  采購質量管理機制是指采購機構為提高采購質量而建立運行的彼此聯系、相互制約、相互影響的要素組合系統,制度、規定是其重要組成部分。通過機制的運行,激勵采購實施主體追求采購質量,約束不規范的采購動作,維護透明有效的采購程序,協調自身行為與經濟、政策環境的關系,保證采購質量的提高。

  1、界定采購質量。包括物資采購商務運作、合同簽訂、質量檢驗、物資運送以至售后服務全部工作環節的完成質量。它不僅是指所采購物資的質地與性能的符合性,更是對采購物資的品種、規格、性能、數量、效益、服務和所有需求目標滿意度的總括。

  2、建立采購質量評估指標體系。包括:采購物資的品種、規格、型號符合情況;物資性能、技術指標符合情況;實際交貨量滿足情況;節資情況(可按招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等不同采購方式分別列出比率指標);交運貨物及時情況;售后服務情況(包括有關維修、零配件支持、安裝調試、操作培訓等的約定與落實情況);商務運作程序規范情況(包括采購文書的編寫、資質審查、開標、評審、談判、簽約等環節的規范程度);結算憑證的提供情況;糾紛的處理情況;統計、報告的及時、準確性。對各項評估指標能夠量化的應盡可能量化,以提高評估工作的合理性。

  3、實行采購項目責任制。即根據采購項目的性質、批量、預算金額、復雜程度等情況,指定相應人員為該采購項目主責人。由項目主責人負責擬制采購實施方案;編制采購文件,組織評審活動或擔任競爭性談判項目的主談;草擬評審報告和采購項目完成情況報告;處理采購過程中有關問題并負責請示報告;協調該采購項目的售后服務。

  4、實行采購項目完成質量報告審示制。采購部門每完成一項采購任務后,應做出項目完成質量報告。報告形式可統一擬制格式文本,以采購評估指標為基本內容設置報告欄目。采購項目完成后,由項目主責人填寫交所在處領導審核后,報單位主管領導審查。單位主管領導應當認真審閱報告內容,了解采購項目完成情況,做出必要批示,或就發現問題作進一步了解和處理。

  5、開展采購質量檢查。采購質量檢查分為定期檢查、重點項目檢查和隨機抽查。定期檢查是由采購機構組成檢查小組,按年、季或月,圍繞質量評估指標或特定內容開展檢查。可采取查閱資料、座談了解、征求意見等方法,對采購部門的采購工作做出評價。隨機抽查是領導根據采購的實際情況隨時決定進行的對采購中的x些事項、環節或步驟進行的檢查。檢查中應注意總結先進經驗,查處發現問題,研究改進薄弱環節,做出必要的'檢查情況報告。

  四、完善政府物資采購效益評價制度

  對政府物資采購進行效益評價,應考慮以下因素:一是該不該采購,包括總額是否適度,每一筆采購是否必要。二是采購方式是否適當,投入產出比是否最大。不同的采購方式適用范圍不同,成本不同,給物資部門帶來的規模效益也有差異,這就要求我們適情、適時做出選擇。三是就整個采購活動的投入及預期目標實現程度進行綜合評價,既要評估政府物資采購帶來的整體節約、促成的相關改革以及提高供應商素質等方面的社會效益,又要計算包括采購方案設計、采購方式確定、采購合同履行所耗費的成本、代價。四是在采購物資的購買標準上,要制定所需物資的配備標準,并以此標準對供應商進行約束和檢驗。五是采購周期上,要在充分方便用戶的前提下,盡量減少采購次數。因此,在項目審查上,注意同類項目的歸并,盡可能減少采購次數,形成物資采購規模效益。六是注意采購的成本分析。政府物資采購成本有顯性成本和隱性成本,顯性成本是指在政府物資采購實施過程中的直接費用,如機構設置、人員配備、經費供給等帶來的采購費用;隱性成本是指采購中可以由操作者分期負擔或可以轉嫁他人負擔的成本。政府采購不僅要通過公開操作,有效地防止腐敗,減少采購的隱性成本,而且要通過積少成多,形成了采購的規模效益,由供應商讓出一部分利潤,以降低物資采購的顯性成本。就政府物資采購制度的推進來講,降低隱性成本比降低顯性成本更重要。

  五、加強政府采購檔案管理工作制度

  政府采購項目完成后,對記錄政府采購活動信息的載體需要進行認真收集,按檔案管理要求及時整理、妥善保存、合法利用。

  1、加速實現政府采購檔案管理的法制化。目前,政府采購檔案管理應通過法規予以規范,形成制度,明確職責,改變政府采購檔案管理乏力的現象。可以類同審計、醫藥、綠化等專門檔案管理一樣,將政府采購檔案作為一種專門檔案,由采購業務管理部門制發《政府采購檔案管理規定》,建立政府采購檔案管理機制,明確政府檔案的開放范圍、保密與解密、檔案的利用服務機制、檔案網絡利用權限等。

  2、健全政府采購檔案的管理體制。結合當前采購機構實際,可探討按以下方式進行管理。政府采購檔案工作,按專業由采購業務主管部門負責管理,并接受同級檔案工作主管部門的指導、監督和檢查。立檔單位、基本管理單位的政府采購檔案,按照集中統一管理的原則,由檔案部門統一管理。檔案部門負責日常管理,落實登記、統計制度;保管檔案;辦理檔案的提供利用;接受上級檢查指導。采購業務部門負責材料的收集、整理。整理完畢經綜合計劃部門審查后移交檔案部門。

采購自查報告9

  根據縣財政局、審計局、監察局《關于做好政府采購監督檢查工作的通知》要求,縣行政服務中心管委辦公室組織力量對本單位自20xx年以來的政府采購執行情況進行了認真自查。現就自查情況報告如下:

  一、基本情況:

  縣行政服務中心管理委員會辦公室于20xx年底成立。經過緊張籌建,縣行政服務中心、縣綜合招投標中心、縣發展環境投訴中心于20xx年9月正式進入行政服務大樓辦公。經費來源為財政撥款。暫未購置車輛。

  二、20xx年情況:

  20xx年“中心”處于籌建期。xx年初,按照“中心”建設設計計劃,根據《政府采購法》和《縣政府采購管理實施辦法》的要求,對需采購的`貨物(辦公設備、辦公用品)、工程(“中心”內部裝修、“中心”網絡)、服務(印刷等)編制采購預算3280000元。“中心”建設過程當中,對所需貨物、工程、服務全部通過政府采購購進。進行招標20次,金額2784870元。招標過程當中,嚴格遵循招投標程序,依法選定中標供應商,按照招標文件要求簽定政府采購合同,并按規定進行驗收。辦公用品均在政府采購定點單位采購,采購資金財政直接支付。在所有采購活動中,無擅自變更合同現象。

  三、20xx年情況:

  20xx年“中心”正式運行。與20xx年相比,需采購貨物大量減少。xx年初,按照要求和年度安排,編制采購預算50000元,主要是用于辦公用品的采購。采購過程當中,按照規定實行了定點采購,采購資金財政直接支付。

  20xx年至20xx年,“中心”為節約經費,慎重對待每一次采購活動,實現了以盡量少的資金辦更多、更好的事的目的。對每一次采購活動的文件,都按照檔案管理的要求,整理歸檔備查。但是,由于“中心”建設資金暫未全部到位,存在不按時履行合同現象。經營管理部結合年初工作會議指示精神,著眼于分包合同合理合規以及分包商資質、履約能力審核等方面,重點關注農民工工資制度落實,以及是否存在轉包或違法分包方面的審核。分包合同必須以書面形式訂立。分包合同編制時應參照公司發布的分包合同并結合業主合同相關條款要求,確保合同要素及相關附件的完整。

  分包合同編制完成后,分公司必須組織合同會簽工作,形成《分公司合同會簽單》,無合同會簽單為無效合同。分包合同內部會簽工作完成后,發起網上分包合同會簽流程,流程需掛接《詢價文件》、《評標手續首頁》、《定標手續首頁》、《分包合同》、《分公司合同會簽單》(內部)、《分包單位能力評估》、《分包價格評價》及分包成本與承包合同成本對比的相關電子版資料。 使用公司分包合同的網上合同會簽工作,由公司經營管理部相應專工、分包管理專員、分公司主管副主任進行。未使用公司分包合同的網上合同會簽工作,由相關部室主任以及主管分公司的副主任、公司相關領導進行。

  本年截止到6月底,通過網上流程共審批分包合同255份,提出管理意見50余條。重點關注分包合同合規性審查,同時增強轉包合同審查力度,從根本上規范了各二級單位合同編制與簽訂等工作,起到了降低合同風險的良性作用。

采購自查報告10

  一、引言

  在市場經濟特別繁榮的現代社會,企業的物資管理工作也越來越重要,其是企業經營管理必不可少的重要組成部分,對企業的發展起著關鍵性的作用。為此,企業應采取積極有效的措施對企業物資采購管理開展有計劃和組織的活動,合理保證采購價格和質量。企業若想在市場中占據一席之地就必須建立自身的物資采購管理模式,并逐步優化。為了幫助廣大同行更好的管理物資采購工作,筆者根據多年采購經歷對物資采購存在的問題進行了研究,同時提出了對應的解決措施。

  二、企業物資采購的概況

  1。企業物資采購的重要性。企業物質采購的重要性有三點,一個是有利于加強對采購成本的控制。有資料顯示企業物資采購成本在總成本中的比例范圍是30%—90%,因此,對物資采購成本進行控制可以控制企業的總成本。另一個是有利于提高企業的經營管理水平。與供應商之間建立親密的合作關系,這樣能夠擴大企業對供應商的利用范圍。最后一個是有利于進一步完善項目管理。任意一個工程項目都需要物資采購,如果在采購環節出現問題,則會降低項目的收益。因此,加強企業的物資采購的管理工作意義重大。

  2。物資采購管理的概念。企業管理最重要的內容就是物資管理,其是企業對生產過程中涉及到的各種物資進行有計劃的、組織的控制管理活動。物資采購管理最基本的工作任務就是結合各種經營活動對物資的需求狀況,以價格最優、性能價格比最優,物資全生命周期總成本最低的原則,按時按量的進行采購,以此來保證各項經營活動的順利進行。物資采購管理模式是在采購制度化、流程化、標準化、電子化、公開化等的指導下建立起來的,由方法、工具、制度等構建的具有較為完整的管理體系,是企業一項非常重要的經濟管理活動。

  三、企業物資采購管理存在的問題

  1。仍沿用傳統采購方式。受傳統觀念的長期影響,企業在進行物資采購過程中仍舊沿用落后的采購方式。有些企業忽視管理工作,管理觀念的創新意識缺乏,總體管理上缺乏科學性和合理性,導致企業的。成本無法降低,經濟收益無法提升。除此之外,還有一些企業的管理人員沒有將采購部分當做企業關鍵的部門,在日常管理上有疏忽,同時也忽視對采購工作人員的配置工作。

  2。企業物資采購人員的素質低下。有一些企業將采購環節看成是一項沒有技術含量的工作,因此,企業在采購管理方面忽略對采購人員的管理和重視,導致招用的采購人員素質低下,缺乏最基礎的專業采購知識和操作技能。同時,企業也忽視對采購人員的培訓工作和管理工作,采購人員日常工作中表現散漫,工作效率低,影響了企業的整體采購計劃。

  3。物資采購計劃不夠完善。有些企業在物資采購過程中,存在物資采購計劃不完善的現象,主要是:一個是在原材料準備上缺乏計劃,通常只是簡單的計算各部門的物資使用情況,缺少實際調查,盲目采購,導致了庫存的積壓,影響了企業的生產經營。另外一個是采購數量不明確,無法結合市場的變動而制定出合理的采購數量,使得企業總體利潤只降不升。

  4。企業對物資供應商的管理不善。企業對物資供應商的管理范圍是多方面的,從挑選供應商到供應商資質評估等多項工作,而這些工作都是不能忽略的。而在現實管理中,一些企業很容易忽視這一項工作,對物資供應商的管理不善,單從價格上進行考核,而對其質量、售后等方面均沒有評價,使得生產的產品無法滿足客戶的需求,企業的經濟利益受損。

  四、企業物資采購管理的創新

  1。引進電子商務采購。與傳統的采購模式不同,電子商務采購模式面對的是整個金融市場,其可以打破傳統的很多局限,改變了采購信息相對封閉的狀況。采購人員無論身處何地,只要接受互聯網,即可操作業務、查詢信息、完成信息傳遞,實現信息共享。通過多家詢價,從價格、質量和售后上選出最優的供應商,進而在保證質量的前提下,大幅度的降低采購成本。利用電子商務易實現規模化采購,引入競爭資源,節省差旅費、電話費、實現無紙化辦公,提高了采購效率。另外通過電子商務網絡平臺數據庫的支持,如“長城e采”、“1688”等采購交易平臺方便了企業管理人員提出采購決策。在電子商務模式下,采購的驅動方式由原先的庫存驅動轉變成訂單驅動。通過用戶需求訂單的驅動而展開采購活動,可以及時滿足用戶的需要,降低庫存的成本,提升物流的周轉率。

  2。加強對采購人員的管理,提高其整體素質。在企業的整個物資采購環節中最關鍵的執行人員就是采購人員,加強采購人員的整體素質對企業物質采購的質量和效率有著很大的影響。單憑一個采購人員的力量是沒有辦法完成任務的`,必須形成采購團隊,發揮出整體的力量。所以,加強對采購人員的管理意義重大。一方面,作為企業管理人員應意識到采購工作的重要性,從而在挑選采購人員時應盡量選擇知識水平和操作技能較高的人員從事該崗位工作。另一方面,企業應該通過加強采購人員的培訓力度,企業要制定《采購人才培訓方案》讓采購人員從培訓中獲取更多的采購知識和操作技能,在今后的實際采購工作中充分運用起來學以致用。

  3。招標采購管理模式的集中。與分散招標采購模式不同,集中招標采購能夠充分發揮企業優勢,吸引更多的供應商參與競價,通過招標、詢價手段取得最優價格。集中招標采購模式則以其規范化、高效率、低成本等優勢被企業廣泛的使用。集中招標采購模式中的招標機構可以采集到所有供應商、設備、交易記錄等方面的信息。執行集中招標采購后,企業的庫存有了顯著的變化。執行統一訂購,從整體考慮調整和優化交付順序,按照先進先出和零庫存的概念,將庫存存在供應商,結合實際需求,靈活調動,避免了庫存的閑置或信息溝通不暢等問題。執行集中招標采購管理模式需要企業管理人員和各部室統一意見,充分運用信息技術,建立招標管理系統和招標評價系統,更加有效的降低采購成本。

  4。供應鏈ERP下的采購及庫存管理。ERP是一種先進的企業資源管理理念,其將信息流分布到每一個部室,實現了資源的高度共享、合理整合和充分利用,是提升企業經濟效益、降低企業生產成本的有效管理工具。從供應鏈的角度來說,采購部門處于企業內部和供應商的連接界面,它為供應鏈上的企業之間溝通生產需求與物資供應。在供應鏈ERP環境下,通過采購管理和庫存管理,可以幫助采購人員對采購一系列流程進行全面、動態的管理。根據采購清單和企業實際物資需求,在保證庫存數量能夠滿足企業需求的同時還不會占用過多的庫存。通過ERP管理模式,可以很詳細的記錄企業的所有資源信息,提高了采購信息的完整性和精確性。

  五、結語

  隨著國內經濟市場的競爭局勢愈演愈烈和企業規模的不斷壯大,企業已意識到企業物資采購對企業的發生產生很大的影響。因此,研究有效的采購管理方法對降低企業成本,提升經濟收益具有重大的意義。在上文中筆者闡述了企業物資采購管理的重要性,分析其存在的問題,從引進電子商務采購、加強對采購人員的管理、集中招標采購管理模式和基于供應鏈ERP下的采購及庫存管理這四方面提出企業物資采購管理的創新方法,運用這些方式能夠大幅提升企業物資管理水平。

采購自查報告11

  由衛生部、國務院糾風辦、國家發改委、國家工商總局、國家食品藥品監督管理局、國家中醫藥管理局聯合簽署的《關于進一步規范醫療機構藥品集中采購工作的意見》于日前印發。

  近幾年來,各地結合實際,積極推行醫療機構藥品集中采購工作,進行了有益探索,取得了明顯成效,但也存在各地發展不平衡、采購政策不統

  一、采購辦法不完善、中介服務成本高等突出問題。

  為進一步規范醫療機構藥品集中采購工作,使其在保證藥品質量、控制虛高藥價、整頓購銷秩序、治理商業賄賂、糾正不正之風、減輕人民群眾醫藥費用負擔等方面發揮重要作用,根據中央紀委第十七屆三次全會精神和國務院對糾風工作的要求,現提出以下意見:

  一、全面實行政府主導、以省(自治區、直轄市)為單位的網上藥品集中采購工作

  藥品是維護人民健康的特殊商品,與群眾利益密切相關。各級政府對藥品集中采購工作要切實加強領導,積極發揮主導作用。各省(區、市)人民政府負責組織建立藥品集中采購工作領導機構、工作機構和非營利性的藥品集中采購平臺,確保采購平臺功能完善、設施齊全,并對藥品集中采購工作機構的人員編制、經費補助等給予積極支持。有條件的地區可建立財政全額補助的集中采購機構,具體負責藥品集中采購的實施工作,形成政府組織推動、醫療機構和藥品生產流通企業通過采購平臺直接免費交易的購銷方式。

  醫療機構藥品集中采購工作,要以省(區、市)為單位組織開展。縣及縣以上人民政府、國有企業(含國有控股企業)等所屬的非營利性醫療機構,必須全部參加藥品集中采購。鼓勵其他醫療機構參加藥品集中采購活動。藥品集中采購要充分考慮各級各類醫療機構的臨床用藥需求特點。集中采購周期原則上一年一次。

  全面推行網上集中采購,提高醫療機構藥品采購透明度。醫療機構按申報集中采購藥品的品種、規格、數量,通過藥品采購平臺采購所需的藥品。

  二、規范集中采購藥品目錄和采購方式

  各省(區、市)要制定藥品集中采購目錄。列入國家基本藥物目錄的藥品,按照國家基本藥物制度規定執行。國家實行特殊管理的第二類精神藥、醫療用毒性藥品和放射性藥品等少數品種以及中藥材和中藥飲片等可不納入藥品集中采購目錄,麻醉和第一類精神藥不納入藥品集中采購目錄。除上述藥品外,醫療機構使用的其他藥品原則上必須全部納入集中采購目錄。

  對納入集中采購目錄的藥品,實行公開招標、網上競價、集中議價和直接掛網(包括直接執行政府定價)采購。對經過多次集中采購、價格已基本穩定的藥品,可采取直接掛網采購的辦法,具體品種由省級集中采購管理部門確定。

  三、建立科學的藥品采購評價辦法

  集中采購藥品要建立科學的評價辦法,堅持“質量優先、價格合理”的原則,合理劃分藥品類別,加大質量分權重,并考慮臨床療效、質量標準、科技水平等因素,對藥品的質量、價格、服務和信譽等進行綜合評價。省級衛生行政部門要匯總提出本地區有關醫療機構集中采購藥品的品種規格和數量,保證醫療機構的臨床用藥,滿足人民群眾多樣化的用藥需求。進一步做好專家庫建設和專業分類管理工作。

  四、減少藥品流通環節

  藥品集中采購由批發企業投標改為藥品生產企業直接投標。由生產企業或委托具有現代物流能力的藥品經營企業向醫療機構直接配送,原則上只允許委托一次。如被委托企業無法向醫療機構直接配送時,經省級藥品集中采購管理部門批準,可委托其他企業配送。

  五、認真履行藥品購銷合同

  醫療機構要與中標(入圍)藥品生產企業或其委托的`批發企業簽訂藥品購銷合同,明確品種、規格、數量、價格、回款時間、履約方式、違約責任等內容。合同采購數量要以醫療機構上年度的實際藥品使用數量為基礎,適當增減調整后確定。

  藥品企業和醫療機構必須嚴格按照《合同法》等規定,履行藥品購銷合同規定的責任和義務,合同周期一般不低于1年。醫療機構必須按照藥品購銷合同確定的品種、數量、價格和供貨渠道采購使用藥品,不得擅自采購非中標(入圍)藥品;必須嚴格按照合同約定的時間及時回款,回款時間從貨到之日起最長不超過60天。藥品企業未按合生產供應藥品或醫療機構未按合同規定采購藥品以及逾期不能回款的,都應支付一定比例的違約金(具體比例由省級藥品集中采購機構確定)。情節嚴重的要公示警告并依法追究責任。積極探索采用銀行承兌匯票等多種方式規范醫療機構貨款結算。

  六、規范醫療機構合理用藥

  醫療機構要加強處方開具和藥品使用的規范化管理,提高處方質量,規范醫務人員用藥行為,糾正為追求經濟利益而濫用藥物的問題。強化監督檢查,推行醫療機構藥品用量動態監測、超常預警、處方點評等制度,堅決查處大處方等損害群眾利益的行為,保障患者用藥安全。

  對于部分常用藥、廉價藥,醫療機構可按照政府規定的最高零售價格銷售,具體品種由省級集中采購管理部門確定。

  七、落實部門責任,嚴格監督管理

  各地區有關部門要密切協作,加大監管力度。衛生行政部門牽頭組織藥品集中采購工作,并負責對醫療機構執行中標(入圍)結果和履行合同情況進行監督檢查;物價管理部門負責對收費行為、中標(入圍)藥品零售價格的核定及執行情況進行監督檢查;工商行政管理部門負責對藥品集中采購及招投標過程中的商業賄賂等不正當競爭行為進行監督檢查;藥監部門負責藥品企業的資質認定,并對中標(入圍)藥品的質量和配送情況進行監督檢查;糾風部門負責對藥品集中采購的全過程進行監督,受理有關藥品集中采購的檢舉和投訴,并對違紀違法行為進行調查處理。各部門要加強協調配合,及時研究解決藥品集中采購工作中出現的重大問題。

  各地區有關部門要通過采購平臺,對醫療機構采購藥品的品種、數量、價格、加價率、回款、使用和藥品企業參與投標、供應藥品等情況進行動態監管,使藥品采購全過程公開透明。要定期檢查,發現問題及時解決。要及時受理并認真調查處理有關投訴。對在藥品集中采購中違反有關政策和規定的機構和有關人員,一經發現,要嚴肅追究責任。

  本意見自印發之日起施行。以前所發藥品集中采購文件與本意見不一致的,按本意見規定執行。二○○九年一月十七日

采購自查報告12

  政府采購執行自查報告學校政府采購自查報告3篇政府采購執行自查報告學校政府采購自查報告1二年來,我局政府采購工作,在局黨委的正確領導下,在縣采購部門的具體指導下,按照政府采購各項要求,積極主動開展政府采購工作,為節減財務支出,緩解經費矛盾,規范政府采購行為發揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節約資金36萬元,節支率達到4%。回顧二年來我局政府采購,我們主要做了以下幾個方面的工作。

  一、領導重視

  各部門積極配合由于局領導的高度重視,我局政府采購工作在縣采購辦的指導下,依靠各部門間的緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付,加大了政府采購制度改革,與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的`力度,我局對照政府集中采購目錄,向財政部門上報政府采購計劃,實施政府采購。

  二、工作嚴謹

  完善監督制約機制我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。按照管理、執行、使用相分離,采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離,采購、決策、付款相分離,即三個“三分離”的要求,制定和完善政府采購的相關制度辦法,完善單位政府采購內控機制,加強單位財務管理。繼續深化政府采購改革和財政管理改革,進一步加大監管力度,健全政府采購監管和運行機制,圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位,強化對有關工作人員的監督。

  三、我局政府采購執行情況

  20xx-20xx年我局政府采購實際支出916萬元,其中20xx年實際支出395萬元,20xx年實際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元,采用協議采購方式96萬元。

  總之,一年來,我局政府采購工作雖然取得了一些成績,但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據“規范操作,循序漸進,協調發展”思路,以規范管理為重點,力爭做好做實政府采購工作。

采購自查報告13

  根據各級政府部門統一部署安排,湖屯鎮衛生院自20xx年1月1日起全面實行根本藥物零差率銷售,自20xx年5月19日起,根本藥物實現升級平臺采購。根據肥城市衛生局關于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知,我院立即組織相關科室對根本藥物網上采購執行情況進行自查,現將自查報告匯報如下:

  一、組織領導

  為促進根本藥物采購工作的有序順利開展,我院于20xx年12月成立了由院長任組長、分管院長為副組長、藥械科主任及財務科主任等為成員的根本藥物采購工作領導小組。明確了工作目標及職責,全程監督根本藥物網上采購各個環節的工作,保證藥品采購的透明、公開、平安。

  二、根本藥物采購政策執行情況

  隨著根本藥物采購平臺中國家根本藥物目錄的公布,自20xx年5月19日起,我院使用的國家根本藥物全部實現網上采購。自20xx年7月起,山東省增補的根本藥物也全部實現省平臺采購。

  三、根本藥物網上采購流程

  1、采購方案上報。在開始階段,由于不能完全適應每月四次采購的方案上報模式,我院出現了每月屢次采購的現象,甚至出現了每月十余次采購的情況。隨著根本藥物網上采購工作的深入開展,我院的方案上報工作也將逐漸標準。

  2、藥品簽收。藥品采購工作人員在接收到配送企業配送的.藥品后,能做到及時驗收并在平臺上簽收。

  3、根本藥物付款。在完成根本藥物采購交易后,我院積極配合財務部門和市結算中心,認真核算根本藥物采購數額并及時上繳貨款。上繳貨款后,網上手續做到及時完備。

  四、根本藥物品種調查。

  在目前我院采購的根本藥物品種中,國家根本藥物品規數為201種,省增補藥物品規數為76中。隨著根本藥物制度的逐步開展,我院使用的根本藥物品規數也在逐月增加。

采購自查報告14

  根據11月23日會議精神,采購部通過部門內部自查、結合公司現狀,針對問題,制定相應措施,從而改善部門管理,現將自糾自查報告整理如下:

  1、加強廉政建設

  針對廉政建設11月23日總部親臨我公司為采購部全員宣貫廉政制度及案例分析并做出了重要講話,在會后采購部全員簽訂了崗位承諾書,以后采購部將不定期培訓宣貫。

  2、采購員專業知識薄弱

  在10年下半年采購部加大了專業知識培訓,每月內部專業知識培訓一課時(次月參加考試),公司制度兩課時,跨部門培訓一課時(主要是專業知識培訓)并積極參加公司及各部門的跨部門培訓。

  3、合同簽訂后跟單不及時跟單不及時現象,將通過文員檢查,考核到人及制定客戶反饋單來改善。

  4、部分物資存在漏定現象

  物資漏定現象主要集中在MDG車輪及配置表未注明物資,經了解MDG車輪我公司不能加工,需外協,了解情況后針對采購員進行了專門的指導,遇此類起重機直接外協采購,配置表未注明物資將和相關部門多溝通,如需外協的相關部門將及時整理下發采購部。

  5、監督零星采購的價格控制

  零星采購的.價格控制將通過和總部采購部多溝通了解其采購價格并結合市場價格做出合理監督控制。

  6、庫存周轉率

  從上半年各項指標來看,我公司庫存周轉率為6.97次離總部制定的年7次還有一定差異,

  在12月份采購部將加大呆滯物資處理及到物資到貨數量,爭取完成年度指標。

  7、制度執行

  新修改了《采購部管理制度》、《廢料出售制度》,經批準后,及時培訓宣貫,嚴格執行,在執行中加大考核力度。

采購自查報告15

成都市衛生局計財處:

  根據成都市衛生局關于開展藥品陽光采購重點檢查工作的通知。醫院立即組織相關部門進行自查,現將自查報告匯報如下:

  藥品陽光采購執行情況

  我院自20xx年1月1日至今,采購上網藥品占比例90%以上(20xx年為90.74%、20xx年為94.38%),自主采購藥品為10%以下,主要為xx藥品、xx藥品、婦科生殖衛生專科用藥及腦外科用藥,對非掛網藥品一律不予采購。藥品收入占醫療機構收入總金額的38.2%遠低于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的.二級甲等醫療機構不得高于45%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠遠低于25%,約6%左右;采購便宜藥比率為6%左右,略低于《實施細則》規定的二級甲等醫院8%的規定,主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大,在整個藥品采購金額中所占比重相對較小,今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的使用盡早達到8%目標;上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價,降低藥價,并將降價的利潤讓利于民,每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50%以上,為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻;在藥品回款方面,做到月月回款,每兩月為一回款周期;藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行,規范采購和使用藥品,無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中,實事求是,上報數據真是,積分每月均在100分以上;在上網采購中,凡衛生廳藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購,調價藥品立即執行調價,嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止;在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督,醫院專門成立了院領導親自擔任組長,紀檢督查黨委審計財務等部門參加藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督,真正做到陽光廉潔采購;采購藥品工作中,嚴格審察醫藥公司資質,并重點檢查藥品質量,保證人民群眾用藥安全。

  一、采購方式執行情況及發布情況

  根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》,我院按月將藥品采購明細如實上報到衛生廳招標掛網平臺,接受政府監督,并生成陽光采購積分表。

  二、采購文件編制情況

  根據《《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實施細則》,我院編制了《成都市九婦醫院藥品招標管理組人員分工》、《成都市九婦醫院藥品招標管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》,并將藥招辦發的各種文件整理存檔。

  三、專家抽取及評標情況。

  醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要在已上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選,本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔任組長,專家從醫院具有副高職稱的人員中隨機臨時抽取,根據投票原則選擇待采購的藥品。

  四、采購結果確認情況

  通過衛生廳招標掛網平臺將藥品采購情況上報,并在線進行確認,配送企業通過用戶名和密碼上到采購平臺進行配送確認,標志該次藥品采購確定。

  五、處理質疑及配合財政部門處理投訴情況

  醫院處理投訴流程清晰明確。醫院由督察辦、審計科、紀檢部門專門接受投訴,藥劑科也專設投訴意見本,認真對待每一次投訴和質疑,做到有投訴必答,一旦查實問題將按規定嚴肅查處。

  六、采購檔案管理

  采購文件和資料由專人管理,嚴格按照檔案管理制度執行,做到需要文件和資料時隨要隨到。

  七、醫院所有藥品均在衛生廳藥招辦采購目錄范圍內采購,無任何超過采購目錄范圍內采購。

  成都市第九人民醫院成都市婦產科醫院

  20xx-9-24

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